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福田区华富街道办事处2014年度部门决算情况说明

信息提供日期 : 2015-10-30 00:00来源 : 福田区华富街道办事处

  一、单位基本情况 

  (一)本单位主要职能是:代表区政府做好所辖区域的计划生育、社会综合治理、房屋租赁、市场秩序、安全生产、城市管理、人民调解、统计、拥军优属、优抚安置、社会救济、精神文明建设、社区文化服务等社会管理和服务等工作。 

  本单位共设17个部门(含办公室),编制内实有人数78人,编外实有人数0人,雇员实有人数2人,协管员(临工)实有人数212人,离退休人员17人。 

  (二)2014年度主要工作目标及任务 

  以科学发展观为指导,以建设法治化、智慧型、高品质的国际化先导城区为目标,进一步加强和创新社会管理工作,深入社区,倾听居民群众呼声,切实转变工作理念和工作作风,增强街道工作的针对性和实效性,提升社会建设工作整体水平,着力推动辖区经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设全面协调发展,共同建设现代化国际化中心城区。 

  二、收入决算说明 

  我街道2014年部门决算总收入11,924.55万元,其中:财政拨款收入7,990.61万元(含政府性基金财政拨款148.05万元),占总收入的67.02%;其他收入1,993.18万元,占总收入的16.71%;上年结转收入1,940.76万元,占总收入的16.27%。 

  三、支出决算说明 

  我街道2014年决算总支出 10,022万元,其中财政拨款支出8,080.07万元。2014年财政拨款支出按用途划分,基本支出1,809.76万元,占本年财政拨款支出的22.4%(其中工资福利支出1,193.70万元,商品和服务支出0.85万元,对个人和家庭的补助支出615.2万元),项目支出决算6,270.31万元,占本年财政拨款支出的77.6%。支出项目说明如下: 

  1、医疗卫生与计划生育支出162.64万元:该项用于人口和计划生育事务,包括计生基础工作、计生协会、计生宣传教育、人口管理、计生网络平台、计生杂项。 

  2、文化体育和传媒支出29.64万元:该项用于文化和体育事务,包括体育事务、文化事务、文化站业务等。 

  3、社会和保障就业支出521.8万元:该项用于行政事业单位离退休、残疾人就业保障金支出、其他社会保障和就业支出。 

  4、城乡社区事务支出5,451.76万元:该项用于城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、城乡社区设施支出。 

  5、资源勘探独立信息等事务支出104.47万元:该项用于安全生产监管支出;反映辖区安全隐患整治、宣传、系统学习培训,地质灾害整治、安全社区创建等安全生产监督及管理工作的支出。 

  四、“三公经费支出说明 

  2014年,福田区华富街道办事处财政拨款开支的“三公经费全年支出决算33.74万元,比2013年“三公”经费163.88万元减少130.14万元,减少79.41%。减少原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步严控“三公”经费开支;二是20146月车改后我办车辆减少29辆,保留11辆公务车;2013年购置2台公务车,2014年没有购置公务车。 

  其中:因公出国(境)费决算为2.66万元,占总经费的7.8%;公务用车购置及运行费支出决算为31.08万元,占总经费92.2%。具体情况如下: 

  12014年因公出国(境)费决算支出2.66万元,较20132.68万元减少0.02万元,与2013年基本持平。其中2014年全年使用财政拨款安排本单位2个部门出境团组2个、共2人次。开支内容包括:境外业务培训及考察2.66万元,主要用于侨务及妇联赴台进行业务交流学习考察。 

  22014年公务用车购置及运行维护费决算支出31.08万元,均为运行维护费支出,2013年公务车运行维护费159.6万元减少128.52万元。20141-5月公务车保有量40辆,20146月公务车改革后保留公务用车11辆,全年运行维护费支出31.08万元,2014年无购置公务车。主要开支包括:开展统计、计生、租赁、劳动、安监、城管执法活动。 

  32014年公务接待费预算6万元。2014年公务接待费决算0万元。为贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》及根据我市、区严控“三公”经费支出有关要求,无符合公务接待费要求的开支,因此2014年无公务接待费开支。 

  五、收支科目名词解释 

  1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

  2、其他收入:指在“财政拨款收入”之外取得的收入,主要是上级单位及本级非财政单位拨付的资金。 

  3、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

  4、年末结转和结余:指以前年度预算安排、因客观原因发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 

  5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出。 

  6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

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