2014年福田区机关事务管理局部门预算报告
信息提供日期 : 2014-04-04 00:00来源 : 福田区机关事务管理局
一、单位概况
1.单位职能
本单位主要职能是:贯彻执行党和国家有关机关行政后勤管理的规定和要求;组织实施区委、区政府的政务接待和会务服务保障;负责管理区领导的经费、接待费以及区机关大院和区路灯大厦、国防大厦、城管基地、金地办公区、锦峰大厦管理经费的开支及预、结算工作。
2.单位组织架构及人员情况
本单位编设6个科室:办公室、接待科、行政科、财务科、车辆管理科、保卫科;下属2个事业单位:机关生活服务中心、机关车队;内设7个部门:综合部、机关大院管理部、会务保障部以及路灯大厦管理办、国防大厦管理办、城管基地管理办、金地管理办。编制内实有人数151名,雇员实有人数5名,离退休人员35名,劳务派遣实有人数193名,龙城物业员工200名。
二、2013年度绩效情况
2013年区事务局深入贯彻落实中央八项规定和区委区政府要求,厉行节约、提升效能,内强素质、外树形象,机关后勤服务保障工作取得了一定进步。
1.积极创建节约型机关。加强培训学习,强化制度落实,增强全体干部职工节约意识,各部门履行节约承诺,成效较大。
2.加强“三公”经费管控。严格按接待标准办事,高质量完成区大型活动接待任务。严格审核把关车辆维修保养,实行油料、停车费、路桥费、行车里程单车成本核算。实行制度化、标准化办会,完成了区委全会、人大、政协会议等重大会议的保障任务,“三公”经费下降明显。
3.做好固定资产清查清理。对局管理的历年固定资产进行了全面清理、完善登记和按程序报废工作。
4.稳妥推进办公用房清理。严格按照中央和上级要求,制定办公用房整改方案,摸查摸清底数基数,扎实推进机关办公用房清理工作,取得了一定成效。
5.公共机构节能成效显著。上半年区机关大院合同能源管理项目节电49.66万度,节能效益57.6万元。区法检大楼、公安分局大楼、城管基地、国防大厦签订合同能源管理节能服务合同,完成了区综合楼、福田会堂、路灯大厦、国防大厦、城管大厦LED节能灯具改造。
6.加强机关大院停车秩序整治。深入调研制定《机关大院停车场综合整治方案》,全面梳理车辆信息,实行分区域引导停车,机关办公秩序进一步好转。
7.做好膳食保障。按要求做好干部职工的膳食保障工作。
8.抓好安全生产。严格落实安全生产责任制,定期开展安全生产应急演练和安全隐患大排查,实现全年度安全生产零事故。
三、2014年度主要工作目标及任务
2014年,区事务局工作将紧紧围绕区委区政府的工作部署,以制度化管理、标准化保障、规范化运行、精细化服务为目标,以贯彻执行《机关事务管理条例》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》两个条例为抓手,以改进工作作风、建设节约型机关为主线,开拓进取、锐意革新,全方位提升机关后勤管理服务保障水平。
1.进一步做好办公用房规范管理。按要求完成机关办公用房清理工作任务,逐步建立健全机关办公用房管理制度,进一步优化办公设备设施等资产的配置和使用。
2.稳妥落实公务用车制度改革任务。摸清基本底数,科学制定方法,严密组织实施。
3.严格按标准落实公务接待保障。严格执行国内公务接待标准,从严从紧控制接待费用,建立完善经费管理使用的长效机制。
4.进一步做好固定资产管理。积极按规定做好固定资产的购置、登记、管理、报废等各项工作。
5.积极开展生态文明建设。抓好区政府建筑物空调、照明系统节能改造工作,推动公共机构实施合同能源管理,力争节能减排达标。
6.进一步抓好机关大院停车秩序。对机关大院的停车安排进行统一规划、分步调整,不断优化行车路线和停放秩序,切实改善办公环境、方便群众办事。
7.切实做好机关膳食保障、安全保卫、安全生产、环境卫生、绿化美化、水电气设备设施维修维护、零星工程项目、会务保障等各项工作。
8.进一步抓好机关作风建设。针对新形势、要求,制定培训计划,有针对性地开展业务技能培训,提高履职能力和服务水平;深入开展党的群众路线教育实践活动,深入查找机关作风存在的突出问题,扎实开展整改,建立健全规章制度,打造一支素质高、作风硬的员工队伍。
四、2014年部门预算
2014年预算总规模为14,568.14万元,全部为公共财政预算拨款。
表一:收支预算总表 | |||||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | ||||||||||||
一、财政预算内拨款 | 14,568.14 | 一般公共服务 | 14,114.26 | ||||||||||||
二、财政专户拨款 |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 14,114.26 | ||||||||||||
三、事业收入 |
| 机关服务 | 9,666.83 | ||||||||||||
四、事业单位经营收入 |
| 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 4,447.42 | ||||||||||||
五、其他收入 |
| 社会保障和就业 | 453.88 | ||||||||||||
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| 行政事业单位离退休 | 453.88 | ||||||||||||
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| 归口管理的行政单位离退休 | 453.88 | ||||||||||||
本年收入合计 | 14,568.14 | 本年支出合计 | 14,568.14 | ||||||||||||
上级补助收入 |
| 对附属单位补助支出 |
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用事业基金弥补收支差额 |
| 上缴上级支出 |
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上年结转、结余 |
| 结转下年 |
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收 入 总 计 | 14,568.14 | 支 出 总 计 | 14,568.14 | ||||||||||||
表二:预算支出表(按功能科目) | |||||||||||||||
科目编码 | 科 目 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||
合计 |
| 14,568.14 | 3,668.14 | 10,900.00 | |||||||||||
201 | 一般公共服务 | 14,114.26 | 3,214.26 | 10,900.00 | |||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 14,114.26 | 3,214.26 | 10,900.00 | |||||||||||
2010303 | 机关服务 | 9,666.83 |
| 9,666.83 | |||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 4,447.42 | 3,214.26 | 1,233.17 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业 | 453.88 | 453.88 |
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20805 | 行政事业单位离退休 | 453.88 | 453.88 |
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2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 453.88 | 453.88 |
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表三:三公经费预算表 | |||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 交通费 | 因公出国 | 公务接待 | ||||||||||
合计 |
| 5,209,500.00 | 3,072,000.00 |
| 2,137,500.00 | ||||||||||
004001 | 福田区机关事务管理局 | 5,209,500.00 | 3,072,000.00 |
| 2,137,500.00 | ||||||||||









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