福田区教育系统2014年度部门决算情况说明
信息提供日期 : 2015-10-30 00:00来源 :
福田区教育系统主要工作为贯彻执行党和国家的教育方针和政策,结合辖区实际情况,制定教育发展规划和年度工作计划。各中小学根据学段负责九年义务教育或高中教育相关的教育管理工作,组织师生完成教学教研工作,同时推动辖区内教育国际化发展,加快教师队伍的高端建设,努力实现优质教育资源互联共享,为实现“办人民满意的教育”的总体目标做出努力。
一、单位概况
二级预算单位中合计73个,分别为:1所职业学校,4所高中学校,7所九年一贯制学校,11所初中学校,47所小学学校和3个中心(教育研究中心,教育信息中心和教育局劳技中心)。学生总人数为110110人,其中:义务教育97643人,高中阶段9263人,职业学校3204人。
二、人员安排
福田区教育系统编制内实有人数共有6733人,编外实有人数共有16人,雇员实有人数共有36人,劳务外派人员共有1444人,离退休人员共有1320人。公务用车共有209辆。其中,本级编制内实有人数38人,离退休人员共有32人,劳务外派9人。公务用车共有3辆;二级单位编制内实有人数共有6695人,编外实有人数共有16人,雇员实有人数共有36人,劳务派遣人员共有1435人,离退休人员共有1288人。公务用车共有206辆。
三、财政拨款开支“三公”经费的单位范围
福田区教育系统部门预算中使用财政拨款开支因公出国(境)、公务接待费、公务用车购置及运行费的单位共有74个,包括:本单位机关和73个下属单位。
四、2014年度部门预算情况
2014年福田区教育系统预算支出总规模为240,150.41万元(含中小学、三个中心及机关),其中:公共财政预算220,944.25万元,基金预算14,486万元,财政专户3,965.16万元,财政专户上年结转755万元。
系统预算支出总规模包括:基本支出(人员及退休人员经费支出)131,076.56万元和项目支出109,073.85万元,其中项目支出包括:购置费16,022.96万元,修缮费7,562.01万元,业务费85,405.74万元和预算准备金83.14万元。
五、2014年度部门决算情况
2014年福田区教育系统部门决算总收入340,408.55万元,总支出数327,921.55万元,其中:基本支出204,025.76万元,占总支出的62.22%;项目支出123,895.79万元,占总支出的37.78%。
(一)基本支出204,025.76万元,主要用于工资福利和对个人和家庭的补助支出;
(二)项目支出123,895.79万元,主要用于单位一般管理事务、教学教研、购置费和修缮费等支出。
六、2014年度财政拨款开支的“三公”经费预算情况
2014年福田区教育系统财政拨款开支的“三公”经费预算数为1122.24万元,包括使用当年财政拨款和上年财政拨款结转结余资金发生的支出。其中:因公出国(境)费支出决算140万元;公务接待费支出决算157.74万元;公务用车购置及运行费支出决算824.50万元。
七、2014年财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况
2014年福田区教育系统财政拨款安排的“三公”经费决算支出数为980.01万元,比2014年预算支出数减少142.23万元,具体情况如下:
(一)因公出国(境)费决算支出283.14万元,占“三公”经费支出的28.89%,比2014年预算支出增加143.14万元。具体开支内容包括:单位工作人员公务出国的往返机票、住宿费、伙食费、培训费支出。主要参加市、区教育局组织的海外培训班,共4团,合计27人。
(二)公务接待费决算支出9.12万元,占“三公”经费支出的0.93%,比2014年预算支出减少148.62万元。具体开支内容包括:单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。局机关及二级单位合计74个单位,接待110批,约1310人。根据上级政府提出各预算单位厉行节约的有关要求,加强对接待费用的管理,严格控制支出。
(三)公务用车购置及运行费决算支出687.75万元(支出数中无公务车购置费用),占“三公”经费支出的70.18%,比2014年预算支出减少136.75万元。公务车购置数为0台,保有量为209台,具体开支内容包括:公务车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费和保险费等支出。由于我区教育系统各公办学校的主要服务对象为学生及教师,师生需经常参加省市区各级各类的教研活动、培训讲座、公开课、学术交流、文体比赛等活动,公务车使用率较为频繁,故运行费用相对高于其他单位。减少原因:要求各单位在编制部门预算时将经费单列,在执行过程中严格按预算控制数支出,加强车辆内部管理工作,严禁公车私用。
八、2014年度 “三公”经费支出决算数与2013年度“三公”经费支出决算数对比情况
2013年,福田区教育系统财政拨款开支的“三公”经费全年支出决算1393.79万元,2014年决算比2013年决算减少了413.78万元。其中:
(一)2013年因公出国(境)费决算支出168.24万元,占“三公”经费支出的12.07%,2014年决算比2013年决算支出增加114.90万元。由于近年我区加大了教育国际化投入,给公办中层干部和教师创造了出国参加深层次培训的机会,主要参加市、区教育局组织的海外培训班,2014年合共4团,合计27人出国,故造成费用增加。
(二) 2013年公务接待费决算支出97.29万元,占“三公”经费支出的6.98%,2014年决算比2013年决算支出减少88.17万元。具体开支内容包括:单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。局机关及二级单位合计74个,接待110批,约1310人。根据上级政府提出各预算单位厉行节约的有关要求,加强对接待费用的管理,严格控制支出。同时要求各单位在编制部门预算时将经费单列,在执行过程中严格按预算控制数支出,取得一定的成效。
(三) 2013年公务用车购置及运行费决算支出1128.26万元(支出数中无公务车购置费用),占“三公”经费支出的80.95%,2014年决算比2013年决算支出减少440.51万元。减少原因:要求各单位在编制部门预算时将经费单列,在执行过程中严格按预算控制数支出,加强车辆内部管理工作,严禁公车私用。