福田区民政局关于《福田区2021年度本级预算执行和其他财政收支审计工作报告》发现问题的整改情况报告
信息提供日期 : 2023-01-10 11:35来源 : 福田区民政局
根据《深圳市福田区2021年度本级预算执行、决算草案和其他财政收支情况审计报告》,我局高度重视,积极落实整改,整改情况如下:
一、部分临时救助金拨付不及时
审计报告指出:区民政局部分委托服务费、培训等费用报销存在缺少明细费用原始凭据、未附合规票据等问题。
整改情况:已整改。组织全体工作人员进一步加强财经法规学习,全面落实财务管理制度,完善报销附件材料,加强对票据合规性的审核力度,杜绝此类问题再次发生。
二、供应商审核不严格
审计报告指出:单位自行采购项目参与投标或报价的供应商存在资质不符或明显关联关系。
整改情况:组织全体人员认真学习最新的招标、采购规定,严格履行采购程序,完善采购审核和监督环节,要求经办人员在今后审核应标文件时通过国家企业信用信息公示系统、企查查等网站加强审核当事人的股权穿透,确保后续采购招标合法合规。
三、采购档案保管不到位
审计报告指出:区民政局部分自行采购项目资料管理不完善,存在资料不齐。
整改情况:已整改。组织全体工作人员,重点对《中华人民共和国政府采购法》《福田区民政局采购货物和服务自行采购工作制度(试行)》进行重点学习,明确要求每项采购活动的采购文件需妥善保存十五年、成交金额10万元以上的自行采购项目按照“一项一档”的原则建档备查,确保今后的采购程序和档案保管合法合规。
四、资产管理不规范
审计报告指出:区民政局违规使用下属事业单位在编公务车辆,并支出使用期间车辆相关费用。
整改情况:已整改。我局已将车辆退回至原单位区福捐中心,并按标准严格执行公务用车制度,规范用车。相关预算经费已同步划转至区社会福利和社会捐助中心。
五、个别定点服务机构违规套取费用
审计报告指出:2018至2021年福田区莲花明亮居家养老服务中心在无实际消费的情况下,以低于消费券票面面值向老年回收消费券用于套取差价的现象。
整改情况:已整改。一是委托第三方会计师事务所对我区各家居家养老消费券定点服务机构进行审计,重点核查莲花明亮居家养老服务中心居家养老消费券兑现的情况,指导各定点机构做好消费券结算工作。二是2022年1月27日,莲花明亮居家养老服务中心已将违规套取费用0.858万元分别退回到相应的街道办账户。