福田区司法局 2014年度预算报告
信息提供日期 : 2014-02-18 00:00来源 :
本预算报告根据《中华人民共和国预算法》、我单位的职能和主要工作任务编制,报告所列内容真实完整,依法接受区人大监督。
报告人:揭德才
一、单位概况
贯彻实施司法行政工作的方针、政策和有关法律法规;制订法制的宣传和普及,法律常识规划并组织实施;管理、监督、指导法律援助处、律师和公证业务活动,并办理律师事务所有关业务;组织指导各街道履行基层司法行政的法律保障、法律服务、人民调解三大职能;参与社会治安综合治理工作;开展对全区社区矫正管理工作和安置帮教工作。
本单位共设六个科室(含办公室),编制内实有人数23人,雇员实有人数5人,劳务派遣人员145人,离退休人员8人。
二、2013年绩效情况
深入推进“六五”普法工作,促进法治城区建设。宣教科开展法律咨询活动451场次,举办法制培训、法律讲座117场次;更新法治宣传挂图 3960期/份,举办法制文艺演出69场次,共发放法制宣传资料74.2万份。
加强人民调解工作,促进社会和谐稳定。开展社区调委会规范化建设调研活动;组织开展人民调解宣传月“四个一”活动;、加强对派驻人民调解室规范管理和检查;组织开展社会矛盾纠纷排查调处工作。
加强社区矫正和安置帮教工作,促进平安创建。推进社区矫正管理系统建设;强化矫正教育;拓宽社区矫正人员的社区服务形式;积极应对国际金融危机延续期下安置帮教人员就业难题。
加强律师、公证工作,推进法律服务。组织福田律师论坛与加强律师诚信建设“双管齐下”提升律师队伍竞争力;对区属95家律师所开展大走访调研工作;加强公证精细化管理。
深化法律援助便民服务。规范安排执业律师参加法律援助值班和承办法律援助案件,保证法律援助质量,保障经济困难公民获得必要的法律服务,进一步完善法律援助规范化建设;实施社会成员“大融入”法律援助行动,完善“法律咨询引导员”机制,推出来深建设者法律援助“绿色通道”和“一站式”法律援助。
三、2014年度主要工作目标及任务
(一)普法工作。改进普法方式,推进法治文化建设,增强普法实效;加强各类法治示范点创建工作,推进基层民主法治建设;开展法治文化建设。
(二)基层工作。强化基层司法行政组织规范化建设,推进纠纷调解。进一步丰富和发展人民调解“福田模式”;进一步抓好司法所规范化建设;深入基层,加强司法所业务指导;四是进一步抓好社区规范化调委会建设;加强排调工作。坚持排查与调处、常规与重点相结合,进一步加强矛盾纠纷排调工作。
(三)社区矫正工作。健全社区矫正与安置帮教工作机制,推动规范化、专业化、信息化、协同一体化“四化”建设。推进社区矫正执法规范化建设;构建社矫联动机制,强化公检法司横向协同一体化;建立人才培养体系,促进社区矫正监管队伍专业化;加大安置帮教工作力度,做好就业安置和生活保障工作。
(四)律师公证工作。加强律师管理工作,逐步做大做强律师行业;强化律师诚信建设,继续完善律师诚信评价标准和行为规范,逐步推进“品牌”律师所建设;强化律师业务培训,搭建福田律师事务所主任、律师、行政人员的学习交流平台。
(五)强化法律援助措施,提高办案效果。深入开展街道法律援助工作站办理法律援助案件工作。贯彻实施新刑诉法,健全完善刑事法律援助工作机制。发挥法律服务合力,共同做好弱势群体法律援助。
四、2014年部门预算
为完成上述工作目标和任务,2014年预算总规模为2938.97万元,全部为公共财政预算拨款。
表一:收支预算总表 单位:万元 | |||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | ||||||||
一、财政预算内拨款 | 2938.97 | 公共安全 | 2840.71 | ||||||||
二、财政专户拨款 | | 司法 | 2840.71 | ||||||||
三、事业收入 | | 行政运行 | 520.71 | ||||||||
四、事业单位经营收入 | | 一般行政事务管理 | 234.65 | ||||||||
五、其他收入 | | 基层司法 | 1725.1 | ||||||||
| | 普法宣传 | 114.00 | ||||||||
| | 律师公证 | 52.26 | ||||||||
| | 法律援助 | 154.00 | ||||||||
| | 其他司法支出 | 40.00 | ||||||||
| | 社会保障和就业 | 98.26 | ||||||||
| | 行政事业单位离退休 | 98.26 | ||||||||
| | 归口管理的行政单位离休 | 98.26 | ||||||||
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本年收入合计 | 2938.97 | 本年支出合计 | 2938.97 | ||||||||
上级补助收入 | | 对附属单位补助支出 | | ||||||||
用事业基金弥补收支差额 | | 上缴上级支出 | | ||||||||
上年结转、结余 | | 结转下年 | | ||||||||
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收 入 总 计 | 2938.97 | 支 出 总 计 | 2938.97 | ||||||||
表二:预算支出表(按功能科目) 单位:万元 | |||||||||||
科目编码 | 科 目 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
合计 | | 2938.97 | 618.97 | 2320 | |||||||
204 | 公共安全 | 2840.71 | 520.71 | 2320 | |||||||
20406 | 司法 | 2840.71 | 520.71 | 2320 | |||||||
2040601 | 行政运行 | 520.71 | 520.71 | | |||||||
2040602 | 一般行政管理事务 | 234.65 | | 234.65 | |||||||
2040604 | 基层司法业务 | 1725.1 | | 1725.10 | |||||||
2040605 | 普法宣传 | 114.00 | | 114.00 | |||||||
2040606 | 律师公证管理 | 52.26 | | 52.26 | |||||||
2040607 | 法律援助 | 154.00 | | 154.00 | |||||||
2040699 | 其他司法支出 | 40.00 | | 40 | |||||||
208 | 社会保障和就业 | 98.26 | 98.26 | | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 98.26 | 98.26 | | |||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 98.26 | 98.26 | |
表五:三公经费预算表
单位:万元
“三公”经费财政拨款预算总额 | 因公出国(境)用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |
公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||
64.00 | | 17.50 | | 46.50 |
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