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福田区司法局 2014年度预算报告

信息提供日期 : 2014-02-18 00:00来源 :

  本预算报告根据《中华人民共和国预算法》、我单位的职能和主要工作任务编制,报告所列内容真实完整,依法接受区人大监督。

  报告人:揭德才

  一、单位概况

  贯彻实施司法行政工作的方针、政策和有关法律法规;制订法制的宣传和普及,法律常识规划并组织实施;管理、监督、指导法律援助处、律师和公证业务活动,并办理律师事务所有关业务;组织指导各街道履行基层司法行政的法律保障、法律服务、人民调解三大职能;参与社会治安综合治理工作;开展对全区社区矫正管理工作和安置帮教工作。

  本单位共设六个科室(含办公室),编制内实有人数23人,雇员实有人数5人,劳务派遣人员145人,离退休人员8人。

  二、2013年绩效情况

  深入推进“六五”普法工作,促进法治城区建设。宣教科开展法律咨询活动451场次,举办法制培训、法律讲座117场次;更新法治宣传挂图 3960期/份,举办法制文艺演出69场次,共发放法制宣传资料74.2万份。

  加强人民调解工作,促进社会和谐稳定。开展社区调委会规范化建设调研活动;组织开展人民调解宣传月“四个一”活动;、加强对派驻人民调解室规范管理和检查;组织开展社会矛盾纠纷排查调处工作。

  加强社区矫正和安置帮教工作,促进平安创建。推进社区矫正管理系统建设;强化矫正教育;拓宽社区矫正人员的社区服务形式;积极应对国际金融危机延续期下安置帮教人员就业难题。

  加强律师、公证工作,推进法律服务。组织福田律师论坛与加强律师诚信建设“双管齐下”提升律师队伍竞争力;对区属95家律师所开展大走访调研工作;加强公证精细化管理。

  深化法律援助便民服务。规范安排执业律师参加法律援助值班和承办法律援助案件,保证法律援助质量,保障经济困难公民获得必要的法律服务,进一步完善法律援助规范化建设;实施社会成员“大融入”法律援助行动,完善“法律咨询引导员”机制,推出来深建设者法律援助“绿色通道”和“一站式”法律援助。

  三、2014年度主要工作目标及任务

  (一)普法工作。改进普法方式,推进法治文化建设,增强普法实效;加强各类法治示范点创建工作,推进基层民主法治建设;开展法治文化建设。

  (二)基层工作。强化基层司法行政组织规范化建设,推进纠纷调解。进一步丰富和发展人民调解“福田模式”;进一步抓好司法所规范化建设;深入基层,加强司法所业务指导;四是进一步抓好社区规范化调委会建设;加强排调工作。坚持排查与调处、常规与重点相结合,进一步加强矛盾纠纷排调工作。

  (三)社区矫正工作。健全社区矫正与安置帮教工作机制,推动规范化、专业化、信息化、协同一体化“四化”建设。推进社区矫正执法规范化建设;构建社矫联动机制,强化公检法司横向协同一体化;建立人才培养体系,促进社区矫正监管队伍专业化;加大安置帮教工作力度,做好就业安置和生活保障工作。

  (四)律师公证工作。加强律师管理工作,逐步做大做强律师行业;强化律师诚信建设,继续完善律师诚信评价标准和行为规范,逐步推进“品牌”律师所建设;强化律师业务培训,搭建福田律师事务所主任、律师、行政人员的学习交流平台。

  (五)强化法律援助措施,提高办案效果。深入开展街道法律援助工作站办理法律援助案件工作。贯彻实施新刑诉法,健全完善刑事法律援助工作机制。发挥法律服务合力,共同做好弱势群体法律援助。

  四、2014年部门预算

  为完成上述工作目标和任务,2014年预算总规模为2938.97万元,全部为公共财政预算拨款。

 

表一:收支预算总表                        

                                                                  单位:万元                        

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政预算内拨款

2938.97

公共安全

2840.71

二、财政专户拨款

 

    司法

2840.71

三、事业收入

 

行政运行

520.71

四、事业单位经营收入

 

一般行政事务管理

234.65

五、其他收入

 

基层司法

1725.1

 

 

普法宣传

114.00

 

 

律师公证

52.26

 

 

法律援助

154.00

 

 

其他司法支出

40.00

 

 

社会保障和就业

98.26

 

 

行政事业单位离退休

98.26

 

 

归口管理的行政单位离休

98.26

 

 

 

 

      本年收入合计

2938.97

      本年支出合计

2938.97

上级补助收入

 

对附属单位补助支出

 

用事业基金弥补收支差额

 

上缴上级支出

 

上年结转、结余

 

结转下年

 

 

 

 

 

       收 入 总 计

2938.97

      支 出 总 计

2938.97

表二:预算支出表(按功能科目

                                             单位:万元      

科目编码

科  目

合 计

基本支出

项目支出

合计

 

2938.97

618.97

2320

204

公共安全

2840.71

520.71

2320

20406

司法

2840.71

520.71

2320

2040601

行政运行

520.71

520.71

 

2040602

一般行政管理事务

234.65

 

234.65

2040604

基层司法业务

1725.1

 

1725.10

2040605

普法宣传

114.00

 

114.00

2040606

律师公证管理

52.26

 

52.26

2040607

法律援助

154.00

 

154.00

2040699

其他司法支出

40.00

 

40

208

社会保障和就业

98.26

98.26

 

20805

行政事业单位离退休

98.26

98.26

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

98.26

98.26

 

表五:三公经费预算表

                                                          单位:万元

“三公”经费财政拨款预算总额

因公出国(境)用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

公务用车购置费

公务用车运行维护费

64.00

 

17.50

 

46.50

 

 

 

 

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