福田区审计局2024年工作总结和2025年工作计划
信息提供日期 : 2025-03-03 18:33来源 : 深圳市福田区审计局
2024年,在区委、区政府和上级审计机关的坚强领导下,福田区审计局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面系统深入学习贯彻党的二十大、党的二十届三中全会精神和二十届中央审计委员会第二次会议精神,紧紧围绕区委、区政府中心工作,按照上级审计机关工作部署,坚持突出重点、精准定位,紧盯服务保障福田高质量发展首要任务,全力做好各项审计工作,依法全面履行审计监督保障职责。现将具体情况报送如下:
一、2024年工作总结
(一)以习近平新时代中国特色社会主义思想为根基,抓好学习贯彻落实。
坚持凝心铸魂强基固本。一是加强政治理论学习。通过集中学习、专题培训、线下研讨、个人自学等形式学习习近平新时代中国特色社会主义思想,学思践悟党的二十大精神及党的二十届三中全会精神,引导党员干部模范带头执行党的政治路线,严守政治纪律和政治规矩。二是践行为民服务宗旨。落实区直单位“一对N”挂点联系社区工作安排,深入基层开展“包进联”行动和“党员服务市集”活动,现场倾听民生诉求,解决群众困难。持续开展“助企行”行动,结合线上服务和实地走访服务80余家企业,收集转办企业诉求,落实精准助企。三是落实全面从严治党。坚决贯彻落实党风廉政建设,召开警示教育会,深入剖析审计领域违纪违法案例,组织全体干部前往深圳监狱廉政教育基地,近距离感受党纪国法威严。突出抓好新提拔干部、年轻干部、关键岗位干部等重点对象的纪法培训和纪律作风提醒。
(二)始终坚持党对审计工作的集中统一领导,增强政治定力。
加强区委审计委员会及审计办工作统筹。一是提请召开八届区委审计委员会第六、第七次会议,研究重大审计事项,强化党对审计工作的领导。二是建立健全审计领域重大事项督察督办机制,出台《区委审计委员会办公室审计领域重大事项督察督办工作制度》,跟踪督察督办事项落实成效并及时向区委审计委员会报告,形成完整闭环。三是落实上下贯通一体联动机制,组织协调全区各部门积极配合审计署、省审计厅、市审计局对我区开展的财政审计、经济责任审计、政策落实跟踪审计、民生审计项目11个,积极参与上级审计机关统筹开展的保障性住房审计、“百千万工程”城中村改造审计项目2个,高效完成“上审下”“同级审”“交叉审”。四是严格执行重大事项请示报告制度,以区委审计委员会名义向市委审计委员会请示报告事项2项,以区委审计委员会办公室名义向区委审计委员会请示报告事项6项。五是加大审计成果信息报送力度,出台《福田区审计局审计成果信息工作管理办法》,聚焦国企改革、保障性住房领域突出重点问题形成审计要情2篇,获区委、区政府主要领导及其他区领导批示共8条,有力推动防范化解重大风险隐患,充分发挥审计服务经济社会发展的建设性作用。
(三)运用审计事业规律性认识开展审计业务,融入和服务改革发展大局。
1.高质量完成全年审计项目计划。强化预算执行审计龙头作用,促进财政资金管理提质增效。立足防范化解重大风险,揭示预警财政管理风险隐患。着眼推动经济发展,加强稳增长政策落实审计。加大民生资金监督力度,促进兜牢民生底线。聚焦疏解痛点难点堵点,持续强化公共投资项目全流程监管。加强权力运行监督,促进加强基层治理。全年完成计划项目15个,查出各类问题金额23.22亿元,提出审计意见和建议232条。
2.突出大数据审计应用实践。一是积极推进“金审三期”建设。完善配套软硬件设施,搭建数据分析平台,开展“金审三期”系统专题培训,提升系统应用水平。二是优化大数据技术手段。强化研究型审计的数据分析能力,采集审计数据库8个,建立专题审计数据模型7个,综合比对被审计单位与社保、工商、信用、银行等数据,甄别异常风险点,构建数据综合分析逻辑链条,运用关联分析和异常检测技术深挖疑点,大幅提升审计的精准度和实效性。三是按重大行政决策程序修订完成《福田区审计局计算机审计实施制度》,进一步完善大数据审计工作机制。
3.加强审计现场管理。落实审计质量分级负责制,出台《福田区审计局审计现场管理措施清单》,应用“四阶段清单”,在审计项目计划管理、现场实施、问题报告、审计整改等重要关口,建立审计全过程清单化管理模式,进一步夯实审计管理责任,提高项目精细化管理水平。
4.高标准完成审计成果提炼。注重审计成果的综合分析和提炼,通过报送审计要情、问题建议等方式集中反映审计工作中发现的重大风险和普遍性问题,充分发挥审计“防未病”作用。2024年聚焦重点审计成果、工作亮点举措累计报送工作动态、情况反映类信息稿件33篇、审计要情2篇,共获区委、区政府主要领导及其他区领导批示20条,有力推动资金决策的科学化和精准化,促进相关领域问题解决。
5.部门协同强化监督合力。深化与纪检监察、巡视巡察、财会监督等工作协同,实现审计发现问题线索移送、查办、反馈、报告全流程管理。全年发出移送处理书17份,移送违法违规问题线索44起。
6.指导提升内审工作质效。出台《2024年福田区内部审计工作要点》,细化内审工作的政治属性等6大板块内容,为全区内部审计工作规范运行提供制度保障;嵌入式开展对内审工作的指导监督,与审计业务工作同研究、同部署、同落实、同检查。审计专业骨干常态化分行业、分部门、分区域联系指导监督各单位内审工作;加强内审人员培训,指导培育优秀内审项目。
(四)不折不扣从严从实抓好审计整改落实,做好审计整改“下半篇文章”。
一是开展上级审计机关和区本级历年审计查出问题销号整改督促工作,指导被审计单位开展自查自纠,推动完成2018年以来审计查出未完成整改问题的整改落实。二是进一步推进审计查出问题督促整改、结果审核认定及反馈工作,发出整改反馈函和督促函20余份,提出整改建议200余条。制定《审计查出问题分类清单》,归类分析近三年审计项目查出问题,梳理典型案例,为各单位经济决策提供参考依据。三是组织开展2017年以来审计发现问题整改落实情况“回头看”检查,着力推动各类问题真改实改。
(五)不断增强审计队伍能力作风综合素质,强化审计机关自身建设。
打铁还需自身硬。一是以“雏鹰计划”为抓手,建立源头培养、跟踪培养、全程培养的素质培养体系,完善引育管用,开展“青蓝结对”帮学活动,聘任11名“雏鹰”领航导师,以精准帮扶助力18名“雏鹰”干部全面发展。二是构建分类分级全链覆盖的培训体系,聚焦政治理论学习、党政信息写作、审计质量风险防控、审计统计、优秀项目经验分享等内容,开展“干霄战风雨、淬炼育英才”干部教育集中培训24场,参训900余人次,不断提升审计干部能查能说能写本领。三是开展年度审计质量检查,涉及2023年审计项目15个,梳理汇总问题清单,进一步规范审计行为;做好市对区审计业务质量检查查出问题整改,深入研究分析问题成因,制定详细整改计划,分解整改落实责任30项,确保整改落实落细。四是严格落实被审计单位对审计组执行纪律情况反馈制度和“八不准”审计工作纪律,开展审计现场纪律检查12次。
二、2025年工作计划
2025年是“十四五”规划收官之年,是“十五五”规划开局之年,也是福田“二次创业”再开新局的关键节点。我局审计工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神,认真贯彻落实中央经济工作会议精神,围绕区委、区政府重点工作,立足经济监督定位,聚焦主责主业,服务高质量发展大局,积极开展审计监督。
(一)借势借力,高位推动谋篇布局。把握总体方向。坚持稳中求进工作总基调,完整准确全面把握新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局。从党委、政府全局高度谋划审计工作,围绕财政资金安全高效使用,密切关注财政、货币、产业、区域、科技、民生等政策协调配合情况,及时反映影响经济安全的苗头性、倾向性问题,牢牢守住不发生系统性风险的底线。当好参谋助手。始终发挥审计在党的自我革命中的独特作用,聚焦权力集中、资金密集、资源富集领域,合理配置审计资源,全面如实揭示和反映审计发现的问题,看好“钱袋子”“账本子”,为福田加快开创奋进“二次创业”新征程,协同推进“首善发展”“首善治理”“首善文明”“首善民生”“首善环境”,加快建设“三大新引擎”、突出“三大产业”建言献策,充分发挥审计“防未病”功能,推动防范化解重大风险,推动筑牢我区经济社会安全屏障。
(二)同向同力,守正创新真抓实干。发挥平台效应。始终坚持和加强党对审计工作的集中统一领导,用好区委审计委员会及审计办两个关键平台,抓好政策研究、沟通协调、督促落实,加强上下联动和工作统筹,深化审计管理体制改革要求。认真贯彻全区审计领域重大事项的总体设计和整体推进,健全完善区委审计办落实习近平总书记重要指示批示、党委审计委员会会议决策部署和领导指示批示的任务分工、跟踪督办、落实反馈等全链条闭环管理,加大督察督办通报问责力度,确保事事有着落、件件有回音。做好请示汇报。严格执行重大事项请示报告制度,做实做细向市委审计委员会和区委审计委员会的请示报告工作,确保重要审计情况、重要审计报告、重大违纪违法问题及其处理意见等,首先向审计委员会报告,经批准后再按法定程序办理;加大审计成果请示报告频次和力度,促进形成规范化、常态化请示报告工作。
(三)群策群力,贯通协同稳步推进。凝聚监督合力。落实区委审计委员会成员单位协调推进机制,紧盯成果运用抓协同。统筹加强审计监督与纪检监察、巡察、人大、财会、组织人事监督等的贯通协同。在重大项目协调、重要事项通报、审计成果共享等方面加强合作,细化计划协同、信息共享、结果反馈、工作联动、力量支持等措施,形成衔接顺畅、配合有效的大监督工作格局。落实审计整改。一体推进审计整改“下半篇文章”与揭示问题“上半篇文章”,以强烈的政治责任感,高标准高质量完成审计整改任务。加大整改监督力度,落实整改结果反馈、认定、检查制度,开展审计查出问题“清零行动”,确保整改实效。加强上下联动。与上级审计机关保持密切联系,定期汇报项目进展,学习新思路、新理念、新技术、新方法。严格遵循审计规范、流程和质量标准,接受检查指导,对存在的不足立行立改,不断优化工作流程。推进横向交流。注重学习调研找差距,拓宽与兄弟区局、外地先进单位学习交流渠道,加强党建、业务管理、大数据审计等方面合作,重点围绕优秀审计项目选题方向、组织方式、成果提升等方面进行交流探讨。