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福田区沙头街道办2015年度预算报告

信息提供日期 : 2015-03-04 00:00来源 : 福田区沙头街道办事处

  本预算报告根据《中华人民共和国预算法》、我单位的职能和主要工作任务编制,报告所列内容真实完整,依法接受区人大监督。

  报告人:胡敬东

  一、单位概况

  本单位主要职能是:贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示,制订具体的管理办法并组织实施;指导、协调社区工作站的工作;抓好社区文化建设;负责街道的人民调解、治安保卫工作;协助有关部门做好民政工作;会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作;协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作;负责在辖区开展普法教育工作;负责辖区的城市管理工作;负责研究辖区经济发展的规划;配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产等工作;承办区委、区政府交办的其他工作。

  本单位共设12个科(含办公室),编制内实有人数95人,劳务派遣472人,离退休人员23人,公务用车12台。

  二、2014年绩效情况

  2014年,在区委区政府的正确领导下,沙头街道认真学习上级各项决策部署,围绕福田区建设“法制化、智慧型、高品质的国际化先导城区”的战略目标,坚定不移促改革,扎扎实实惠民生,确保各项工作得到落实。

  (一)社会管理综合治理方面:打造基层社会管理服务综合平台,落实了“六联”工作机制和“五个一”运行机制;打造沙头群防群治“新品牌”工作,调整了各部门职能和人员职责,实现了一个窗口服务、一个平台受理反馈;完善了公安派出所与出租屋综管所工作协作的长效机制;建立社区治保会、企事业单位保卫部的治安防范联动机制, 第一批治保组织建设单位157家;深化特殊人群“落地”服务管理。

  (二)安全生产和消防安全方面:推进“一岗双责”长效机制建设,认真履行“属地管理”责任,与社区及辖区各职能部门签订《安全管理责任书》,层层抓落实,深化安全生产三级网格管理,为辖区创造良好的安全生产环境;整合利用现有数据信息系统,将辖区企业和“三小场所”纳入“信息化、动态化、常态化、网格化”管理,对辖区726家主要企业和场所进行安全生产监督管理,督促企业落实安全主体责任,有效开展隐患排查治理,及时查处安全隐患和违法行为。

  (三)城市管理方面:做好辖区门楣招牌的审批与户外广告的管理;大力开展“垃圾不落地”市容环境扫盲行动,全面清理卫生死角,实现市容管理“全覆盖,无盲点”;以“迅雷行动”为抓手,做好“六乱”整治工作,分阶段分片区开展了报刊亭、早餐车、废品回收点专项整治及乱张贴商业广告电话的查处工作;做好辖区规划土地监察工作,一是大力整治上沙、下沙等农民私房集中的社区,二是积极开展市卫执法及国有储备土地核查;积极做好预防登革热工作,出动消杀120人次,使用灭蚊药物0.75吨,使用灭蚊器械118台次,对蚊虫孳生地进行全面清理。

  (四)民生服务方面:一是实施积极的就业政策,加强重点人群就业工作,提高职业培训和就业服务水平。对办理失业登记的人员安排就业指导培训,帮组失业人员和就业困难人员重新就业或创业。二是落实各项优抚工作。全面落实低保政策,实现辖区困难群众全覆盖;完成残疾人基本情况普查工作,社会慈善和残疾人事业稳步发展。三是全面开展落实“民生微实事”项目。天安社区泰然九路公交站新增市政雨水口工程、新洲立交桥2号通道排水工程和金地社区“安装加固型钢防撞路桩工程等项目顺利实施。

  (五)党建及基层组织建设方面:进一步推进党风廉政建设。营造人人参与的积极氛围,以签订廉政责任书为抓手建立领导带队巡查常态化制度。进行明察暗访,共巡查社区200场次。查办区纪委转办件、群众来电来访件共250件,回复率100%。整改“四风”突出问题3个。查办违法违纪案件1件。落实基层建设、民兵整组、民兵军训工作,开展区抗震减灾综合演练、军事日等活动。

  三、2015年度主要工作目标及任务

  2015年,我街道将认真贯彻落实中共中央关于推行依法治国的决定,始终围绕建设“法治化、智慧型、高品质的国际化先导城区”的战略目标,加快建设法治政府,以改革促发展、提质量、增优势、转职能为切入点,力争在民生改善、环境优化、内涵提升等方面取得新进步。以“全面深化改革”为动力,强化稳控能力;以“政府职能转变”为关键,推行民生至上;以“优化城区环境”为支撑,促进依法行政;以“党风廉政建设”为保障,护航廉洁行政。

  四、2015年部门经费预算

  本单位2015年部门预算规模为12,438.79万元,全部为一般公共预算。具体情况详见附表:

表一:收支预算总表  

单位:万元 

收入 

支出 

项目 

预算数 

项目 

预算数 

一、一般公共预算拨款收入 

12,438.79 

文化体育与传媒支出 

50.0 

二、财政专户拨款收入 

  

  其他文化体育与传媒支出 

50.0 

三、基金预算拨款收入 

  

    其他文化体育与传媒支出 

50.0 

四、其他收入 

  

社会保障和就业支出 

781.85 

  

  

  行政事业单位离退休 

297.83 

  

  

    归口管理的行政单位离退休 

297.83 

  

  

  残疾人就业保障金支出 

70.3 

  

  

    其他残疾人就业保障金支出 

70.3 

  

  

  其他社会保障和就业支出 

413.72 

  

  

    其他社会保障和就业支出 

413.72 

  

  

医疗卫生与计划生育支出 

230.0 

  

  

  计划生育事务 

230.0 

  

  

    其他计划生育事务支出 

230.0 

  

  

城乡社区支出 

11,236.94 

  

  

  城乡社区管理事务 

8,016.94 

  

  

    行政运行 

1,849.24 

  

  

    一般行政管理事务 

4,487.28 

  

  

    其他城乡社区管理事务支出 

1,680.42 

  

  

  城乡社区公共设施 

630.0 

  

  

    其他城乡社区公共设施支出 

630.0 

  

  

  城乡社区环境卫生 

2,490.0 

  

  

    城乡社区环境卫生 

2,490.0 

  

  

  其他城乡社区支出 

100.0 

  

  

    其他城乡社区支出 

100.0 

  

  

资源勘探信息等支出 

140.0 

  

  

  安全生产监管 

140.0 

  

  

    其他安全生产监管支出 

140.0 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

本年收入合计 

12,438.79 

   本年支出合计 

12,438.79 

上级补助收入 

  

对附属单位补助支出 

  

用事业基金弥补收支差额 

  

上缴上年支出 

  

上年结转、结余 

  

结转下年 

  

     

  

     

  

    收入总计 

12,438.79 

    支出总计 

12,438.79 

    

表二:预算支出表(按功能科目) 

单位:万元 

科目编码 

科目 

合计 

基本支出 

项目支出 

合计 

 

12,438.79 

2,147.07 

10,291.72 

207 

文化体育与传媒支出 

50.0 

 

50.0 

  20799 

  其他文化体育与传媒支出 

50.0 

 

50.0 

    2079999 

    其他文化体育与传媒支出 

50.0 

 

50.0 

208 

社会保障和就业支出 

781.85 

297.83 

484.02 

  20805 

  行政事业单位离退休 

297.83 

297.83 

 

    2080501 

    归口管理的行政单位离退休 

297.83 

297.83 

 

  20860 

  残疾人就业保障金支出 

70.3 

 

70.3 

    2086099 

    其他残疾人就业保障金支出 

70.3 

 

70.3 

  20899 

  其他社会保障和就业支出 

413.72 

 

413.72 

    2089901 

    其他社会保障和就业支出 

413.72 

 

413.72 

210 

医疗卫生与计划生育支出 

230.0 

 

230.0 

  21007 

  计划生育事务 

230.0 

 

230.0 

    2100799 

    其他计划生育事务支出 

230.0 

 

230.0 

212 

城乡社区支出 

11,236.94 

1,849.24 

9,387.7 

  21201 

  城乡社区管理事务 

8,016.94 

1,849.24 

6,167.7 

    2120101 

    行政运行 

1,849.24 

1,849.24 

 

    2120102 

    一般行政管理事务 

4,487.28 

 

4,487.28 

    2120199 

    其他城乡社区管理事务支出 

1,680.42 

 

1,680.42 

  21203 

  城乡社区公共设施 

630.0 

 

630.0 

    2120399 

    其他城乡社区公共设施支出 

630.0 

 

630.0 

  21205 

  城乡社区环境卫生 

2,490.0 

 

2,490.0 

    2120501 

    城乡社区环境卫生 

2,490.0 

 

2,490.0 

  21299 

  其他城乡社区支出 

100.0 

 

100.0 

    2129999 

    其他城乡社区支出 

100.0 

 

100.0 

215 

资源勘探信息等支出 

140.0 

 

140.0 

  21506 

  安全生产监管 

140.0 

 

140.0 

    2150699 

    其他安全生产监管支出 

140.0 

 

140.0 

 

表三:预算支出——基本支出表(按经济科目)

单位:万元 

科目编码 

科目 

基本支出 

合计 

  

2,147.07 

301 

工资福利支出 

1593.69 

30101 

    基本工资 

223.88 

30102 

    津贴补贴 

1033.88 

  30103 

    奖金 

111.71 

  30104 

    社会保障缴费 

65.4 

30107 

    绩效工资 

158.82 

30199 

    其他工资福利支出 

  

303 

对个人和家庭的补助 

553.38 

  30301 

离休费 

  

30302 

    退休费 

297.83 

30309 

    奖励金 

141.55 

  30311 

    住房公积金 

114.00 

 

表四:预算支出表(按项目分类) 

单位:万元 

预算项目 

合计 

一般公共预算 

基金预算 

合计 

12,438.79 

12,438.79 

 

基本支出 

2,147.07 

2,147.07 

 

  人员经费 

1,849.24 

1,849.24 

 

  离退休经费 

297.83 

297.83 

 

项目支出 

10,291.72 

10,291.72 

 

  购置费 

70.0 

70.0 

 

  修缮费 

125.0 

125.0 

 

  业务费 

9,996.72 

9,996.72 

 

    民生微实事 

300.0 

300.0 

 

    文体事务 

50.0 

50.0 

 

    辖区其他管理事务 

1,160.0 

1,160.0 

 

    综治维稳安全 

140.0 

140.0 

 

    一般管理事务 

490.21 

490.21 

 

    社区残协 

53.4 

53.4 

 

    社区工作站 

1,380.42 

1,380.42 

 

    城市管理 

630.0 

630.0 

 

    民政专项事业 

413.72 

413.72 

 

    劳务派遣 

2,642.07 

2,642.07 

 

    职业康复 

16.9 

16.9 

 

    市容环境卫生 

2,490.0 

2,490.0 

 

    计生事务 

230.0 

230.0 

 

  预算准备金 

100.0 

100.0 

 

  说明: 

  一、购置费70万元,其中属于政府采购项目59.13万元,属于非政府采购项目10.87万元,政府采购具体项目如下: 

  1、“电器设备”7.15万元。主要内容是空调等。 

  2、“办公自动化设备”51.18万元。主要内容是电脑、打印机、传真机、碎纸机、扫描仪等。 

  3、“复印机”0.8万元。 

  详见附表五。 

  二、修缮费125万元,主要内容是:本办大楼物业管理费和零星维修工程。 

  三、业务费9996.72万元,主要内容有: 

  1、一般管理事务490.21万元,主要包括:公用经费、定额经费、因公出国(境)费、公务用车运行维护费、公务接待费、会议费、培训费、公务交通补贴、公共交通专项经费、基层党建、其他一般管理事务。 

  2、劳务派遣2642.07万元:反映用于劳务派遣方面的支出(书画社长、艺术团长、体育专干、文化馆长、街道党建组织员、社区党建组织员、街道劳动保障员、工会工作者、人大助理员、党建联络员、街道图书管理员、社区图书管理员、劳动监察协理员、街道就业协理员、执法协管员、综合协管员)。 

  3、辖区其它管理事务1160万元,主要包括:(1)统计工作:反映各类统计调查、城调联谊活动、统计各常规报表、单位年报培训、统计专业负责人外出业务培训学习,统计宣传、统计执法等各项统计工作方面的支出。(2)司法工作:反映信访、社区矫正、安置帮教、社区普法宣传教育及人民调解、骨干业务培训、法律服务、法律进社区、与律师事务所结对子等司法项目的支出。(3)党建纪检:反映各党(总)支部日常党建活动、党建调研,支部书记党员、入党积极分子业务知识培训、党建联席会系列活动、“七一”系列活动、机关党员及退休党员活动、慰问困难党员和老党员、党建网维护管理、纪检业务培训、党风廉政建设宣传教育进社区、纪检业务培训、党风廉政建设宣传教育进社区、纪检信访巡查件办理,两新教育、两新书记补贴和两新组建等项目的支出。(4)工青妇工作:反映扶贫帮困、社区老人健身活动、基层干部培训、生老病故慰问、辖区工会联谊、团员教育、“三八”系列活动、全年妇报订阅、基层妇女干部培训等项目的支出。(5)劳动保障事务:反映迎检、年终考核工作、劳动和社会保障政策、法规宣传、失业人员招聘、法律法规大讲座及宣传、劳资纠纷及退休人员社会管理等项目的支出。(6)武装工作:反映民兵日常教育、军事训练、坑道维护、应急作战指挥部日常开支、八一慰问、武装征兵、民防工作等项目的支出。(7)民政双拥:反映节日慰问困难户、低保户、优抚对象等,民政业务培训、辖区慰问工作、双拥工作、残联工作、殡葬改革宣传和管理、综合康复及残联康复站、社区服务中心运营、社区老人日照中心运营、房租及义务兵家属补助、居委会换届选举等项目的支出。 (8)创建工作:反映两个文明建设活动,“四进社区”示范点文明城市迎检及文明指数检查,邻里节、读书月和创建精神文明先进示范区等各项创建活动方面的支出。(9)织网工程:反映织网工程活动方面的支出。(10)社区公益服务项目:反映组织低保、优抚和低保边缘户参加社区公益服务项目方面的支出。(11)人大政协统战:反映人大、政协委员会联络室和街道统战侨(台)务工作等方面的支出。(12)智慧福田专项:反映按现行经费渠道保障的“智慧福田”街道工作平台配套设备采购及宣传、网络推广、培训等运营费用等方面的支出,属政府投资项目范畴的按规定报发改立项建设。(13)其他事务:反映除上述活动外未单列项目和辖区其他管理事务方面的支出,如扶贫帮困、社区学院、人防等。 

  4、计生事务230万元,主要包括:(1)计生基础工作:反映辖区计生工作总结表彰活动、街道年终计生考核奖等计生经常性基础工作考核、检查奖励以及迎接国家、省、市、区各项检查活动方面的支出。(2)计生协会:反映创建街道、社区工作站先进计生协会、计生协会联谊、计生协会年终表彰先进、节目座谈会等计生协会工作方面的支出;(3)计生宣传教育:反映各种宣传日计生宣传、计生文艺专项演出、宣传栏制作、宣传资料印制、计生业务培训、计生法规培训教育以及和计生有关的宣传教育培训工作方面的支出。(4)人口管理:反映无业人员独生子女保健费、无业、下岗人员及流动人员落实避孕措施奖励、节育措施节育者医疗费、落实宫内节育器、人流、引产、结扎奖励补助等免费医疗活动方面的支出;(5)计生网络平台:反映计生科和社区工作站网络信息化建设、调试;建设网络信息互联网;计生科和社区工作站电脑、打印机更新维护保养等网络信息化建设管理活动方面的支出;(6)计生杂项:反映计生服务站工作及活动、计生服务站改造扩建活动、计生岗位津贴、计生困难家庭补助、计生信访调查,社区生育文化中心开办和营运及计生各类机动费用的支出。 

  5、文体事务50万元,主要包括:(1)体育事务:反映举办街道社区体育运动会、老人体育节、组织辖区举办体育活动、组织参加市、区各种体育比赛等体育进社区活动方面的支出。(2)文化事务:反映举办各种书法展、美术、摄影、文化交流、培训、讲座、画册出版,春节义务写对联等社区服务、合唱节、街道图书馆运营等文化事业支出。(3)文化站业务:反映特级文化站、一级文化站各项工作、文化广场各项活动、文艺演出、宣传教育培训、文化站设施购置、文化墙制作费用、社区文化网络建设维护及管理营运等各项活动方面的支出(标准:特级文化站每年60万元,一级文化站每年50万元) 

  6、城市管理630万元,主要包括:(1)城市管理:反映街道重大疫情防控防疫、森林防火、排水管网清源活动、辖区公共场所消毒、绿化、市容市貌管理、处理数字化信息系统、市区“双赛”清洁深圳月、开展辖区爱国卫生运动、落实门前“三包”工作、“除四害”迎接全国卫生城市检查、三防包括购置抢险求助设备、防止山体塌方、处理安置疏散山边地危险地人员、慰问环卫及以工代赈人员、最适合人宜居创建、辖区零星绿化等小额市政工程、环境卫生管理、市容环境考核、城市执法、土地监管(查违)、爱国卫生、环卫工具房、水景项目维护等城市管理方面的支出。(2)房屋租赁管理:反映出租屋普查及信息采集、稽查诉讼工作、办公场所、信息系统及设备维护、宣传、培训、租用网络、工作网格管理、信息自主申报等房屋租赁活动方面的支出。(3)辖区物业管理:反映处理业主管理单位的矛盾和纠纷、定期组织社区工作人员学习物业管理政策、法规和业务咨询培训及法律服务等方面的支出。 

  7、市容环境卫生2490万元:反映按合同支付的城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。 

  8、综治及维稳安全140万元,主要包括:(1)综治及维稳:反映维护社会稳定治理、社区治安巡防、禁毒及预防青少年犯罪宣传、维稳综合及辖区单位治保人员培训、610教育及维稳、社区警务室和群防群治等方面的支出。(2)安全管理:反映辖区安全隐患整治、宣传培训、地质灾害整治、安全社区创建等安全生产监督及管理方面的支出。 

   9、社区残协(残协事务)53.4万元:反映社区专职委员经费及社区残疾人活动等方面的支出。 

  10、职业康复中心补贴16.9万元:反映职业康复中心管理费、水电费、管理人员工资的支出、开展残疾人到职康中心工疗、娱疗、日间照料出勤补助等方面的支出。 

  11、民政专项事业413.72万元,主要包括:(1)死亡抚恤:反映“三属”定期定量抚恤金及优抚金的支出。(2)伤残抚恤:反映3-10级伤残军人年抚恤金,重点3级伤残军人每月护理费和在职转在乡伤残军人月定补的支出。(3)在乡复员军人补贴:反映“五老”定补;老复员军人定补;参战涉核人员定补金和无军籍职工代管代发工资等补助支出。(4)老龄事务:反映高龄津贴和老人(含百岁)营养补贴的支出。(5)最低生活保障金:反映最低生活保障金、低保基本医疗补助金和燃气补贴救助的支出。(6)其他城镇最低生活救济支出:反映学费、疾病及临时救助等项目扶助支出。(7)其他抚恤支出:反映其他抚恤方面的支出。 

  12、社区工作站1380.42万元,主要包括:(1)工作站人员:反映社区工作站业务人员的经费支出。(2)工作站办公事务:反映社区工作站各类办公事务的支出,包括计划生育、出租屋综管、城市管理、安全综治、民政民务(含社区老年协会)社会保障、劳动就业、司法(含人民调解)、文化体育、工会妇联、青少年、关心下一代、统计、征兵武装、侨联、残联社康、食品监督、民防工作、精神文明、社区物业管理、业委会、科普宣传、财务管理和档案等工作。(3)社区图书馆:反映社区图书馆管理的支出。(4)办公用房租赁:反映社区工作站办公用房租赁经费的支出。(5)工作站统筹:反映社区工作站工作性统筹方面的支出。(6)社区党建团建:反映社区工作站党建、团建工作人员工作方面的支出。(7)社区综合服务平台:反映社区综合服务平台运营的支出。(8)居委会兼职补贴:反映社区工作站居委会兼职人员经费的支出。(9)党务工作人员补贴:反映社区工作站党务工作人员经费的支出。 

  13、民生微实事300万元,反映民生微实事的支出。 

  四、预算准备金100万元,主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等,按照项目支出的10%以内的规模预留。    

表五:政府采购项目经费预算表 

单位:万元                                                                                 

序号 

预算项目 

小计 

一般公共预算 

基金预算 

购置费 

59.13 

59.13 

 

  

   A0301电器设备 

7.15 

7.15 

 

  

   A0302办公自动化设备 

51.18 

51.18 

 

  

   A0309复印机 

0.8 

0.8 

 

修缮费 

64.77 

64.77 

 

  

   C1000物业管理 

64.77 

64.77 

 

业务费 

5,132.07 

5,132.07 

 

  

   劳务派遣 

2,642.07 

2,642.07 

 

  

      C9900其他服务 

2,642.07 

2,642.07 

 

  

   市容环境卫生 

2,490 

2,490 

 

  

      C9900其他服务 

2,490 

2,490 

 

  

       合计 

5,255.97 

5,255.97 

 

    

表六: “三公”经费预算表 

单位:万元                                                                                 

单位名称 

“三公”经费财政拨款预算总额 

因公出国(境)费 

公务接待费 

公务用车购置及运行维护费 

公务用车购置费 

公务用车运行维护费 

福田区沙头街道办事处 

46.5 

  

6.0 

  

40.5 

  注:因公出国(境)费和公务用车购置费由区财政统筹控制,各单位不单独列报。 

  五、“三公经费情况说明 

  1、因公出国(境)费用2015年预算数0元, 2014年因公出国(境)预算0元。 

  2、公务用车购置及运行费2015年部门预算数40.5万元,全部为公务用车运行维护费,因2014年实行公车改革政策,较2014年部门预算143.1万元减少102.6万元。 

  3、公务接待费2015年部门预算数6万元,较2014年部门预算10万元减少4万元,主要用于相关部门交流学习、检查指导工作的接待等业务支出。 

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