福田区沙头街道办2015年度预算报告
信息提供日期 : 2015-03-04 00:00来源 : 福田区沙头街道办事处
本预算报告根据《中华人民共和国预算法》、我单位的职能和主要工作任务编制,报告所列内容真实完整,依法接受区人大监督。
报告人:胡敬东
一、单位概况
本单位主要职能是:贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示,制订具体的管理办法并组织实施;指导、协调社区工作站的工作;抓好社区文化建设;负责街道的人民调解、治安保卫工作;协助有关部门做好民政工作;会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作;协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作;负责在辖区开展普法教育工作;负责辖区的城市管理工作;负责研究辖区经济发展的规划;配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产等工作;承办区委、区政府交办的其他工作。
本单位共设12个科(含办公室),编制内实有人数95人,劳务派遣472人,离退休人员23人,公务用车12台。
二、2014年绩效情况
2014年,在区委区政府的正确领导下,沙头街道认真学习上级各项决策部署,围绕福田区建设“法制化、智慧型、高品质的国际化先导城区”的战略目标,坚定不移促改革,扎扎实实惠民生,确保各项工作得到落实。
(一)社会管理综合治理方面:打造基层社会管理服务综合平台,落实了“六联”工作机制和“五个一”运行机制;打造沙头群防群治“新品牌”工作,调整了各部门职能和人员职责,实现了一个窗口服务、一个平台受理反馈;完善了公安派出所与出租屋综管所工作协作的长效机制;建立社区治保会、企事业单位保卫部的治安防范联动机制, 第一批治保组织建设单位157家;深化特殊人群“落地”服务管理。
(二)安全生产和消防安全方面:推进“一岗双责”长效机制建设,认真履行“属地管理”责任,与社区及辖区各职能部门签订《安全管理责任书》,层层抓落实,深化安全生产三级网格管理,为辖区创造良好的安全生产环境;整合利用现有数据信息系统,将辖区企业和“三小场所”纳入“信息化、动态化、常态化、网格化”管理,对辖区726家主要企业和场所进行安全生产监督管理,督促企业落实安全主体责任,有效开展隐患排查治理,及时查处安全隐患和违法行为。
(三)城市管理方面:做好辖区门楣招牌的审批与户外广告的管理;大力开展“垃圾不落地”市容环境扫盲行动,全面清理卫生死角,实现市容管理“全覆盖,无盲点”;以“迅雷行动”为抓手,做好“六乱”整治工作,分阶段分片区开展了报刊亭、早餐车、废品回收点专项整治及乱张贴商业广告电话的查处工作;做好辖区规划土地监察工作,一是大力整治上沙、下沙等农民私房集中的社区,二是积极开展市卫执法及国有储备土地核查;积极做好预防登革热工作,出动消杀120人次,使用灭蚊药物0.75吨,使用灭蚊器械118台次,对蚊虫孳生地进行全面清理。
(四)民生服务方面:一是实施积极的就业政策,加强重点人群就业工作,提高职业培训和就业服务水平。对办理失业登记的人员安排就业指导培训,帮组失业人员和就业困难人员重新就业或创业。二是落实各项优抚工作。全面落实低保政策,实现辖区困难群众全覆盖;完成残疾人基本情况普查工作,社会慈善和残疾人事业稳步发展。三是全面开展落实“民生微实事”项目。天安社区泰然九路公交站新增市政雨水口工程、新洲立交桥2号通道排水工程和金地社区“安装加固型钢防撞路桩工程等项目顺利实施。
(五)党建及基层组织建设方面:进一步推进党风廉政建设。营造人人参与的积极氛围,以签订廉政责任书为抓手建立领导带队巡查常态化制度。进行明察暗访,共巡查社区200场次。查办区纪委转办件、群众来电来访件共250件,回复率100%。整改“四风”突出问题3个。查办违法违纪案件1件。落实基层建设、民兵整组、民兵军训工作,开展区抗震减灾综合演练、军事日等活动。
三、2015年度主要工作目标及任务
2015年,我街道将认真贯彻落实中共中央关于推行依法治国的决定,始终围绕建设“法治化、智慧型、高品质的国际化先导城区”的战略目标,加快建设法治政府,以改革促发展、提质量、增优势、转职能为切入点,力争在民生改善、环境优化、内涵提升等方面取得新进步。以“全面深化改革”为动力,强化稳控能力;以“政府职能转变”为关键,推行民生至上;以“优化城区环境”为支撑,促进依法行政;以“党风廉政建设”为保障,护航廉洁行政。
四、2015年部门经费预算
本单位2015年部门预算规模为12,438.79万元,全部为一般公共预算。具体情况详见附表:
表一:收支预算总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 12,438.79 | 文化体育与传媒支出 | 50.0 |
二、财政专户拨款收入 |
| 其他文化体育与传媒支出 | 50.0 |
三、基金预算拨款收入 |
| 其他文化体育与传媒支出 | 50.0 |
四、其他收入 |
| 社会保障和就业支出 | 781.85 |
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| 行政事业单位离退休 | 297.83 |
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| 归口管理的行政单位离退休 | 297.83 |
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| 残疾人就业保障金支出 | 70.3 |
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| 其他残疾人就业保障金支出 | 70.3 |
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| 其他社会保障和就业支出 | 413.72 |
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| 其他社会保障和就业支出 | 413.72 |
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| 医疗卫生与计划生育支出 | 230.0 |
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| 计划生育事务 | 230.0 |
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| 其他计划生育事务支出 | 230.0 |
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| 城乡社区支出 | 11,236.94 |
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| 城乡社区管理事务 | 8,016.94 |
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| 行政运行 | 1,849.24 |
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| 一般行政管理事务 | 4,487.28 |
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| 其他城乡社区管理事务支出 | 1,680.42 |
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| 城乡社区公共设施 | 630.0 |
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| 其他城乡社区公共设施支出 | 630.0 |
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| 城乡社区环境卫生 | 2,490.0 |
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| 城乡社区环境卫生 | 2,490.0 |
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| 其他城乡社区支出 | 100.0 |
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| 其他城乡社区支出 | 100.0 |
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| 资源勘探信息等支出 | 140.0 |
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| 安全生产监管 | 140.0 |
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| 其他安全生产监管支出 | 140.0 |
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本年收入合计 | 12,438.79 | 本年支出合计 | 12,438.79 |
上级补助收入 |
| 对附属单位补助支出 |
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用事业基金弥补收支差额 |
| 上缴上年支出 |
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上年结转、结余 |
| 结转下年 |
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收入总计 | 12,438.79 | 支出总计 | 12,438.79 |
表二:预算支出表(按功能科目) | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 12,438.79 | 2,147.07 | 10,291.72 | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 50.0 | 50.0 | |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 50.0 | 50.0 | |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 50.0 | 50.0 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 781.85 | 297.83 | 484.02 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 297.83 | 297.83 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 297.83 | 297.83 | |
20860 | 残疾人就业保障金支出 | 70.3 | 70.3 | |
2086099 | 其他残疾人就业保障金支出 | 70.3 | 70.3 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 413.72 | 413.72 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 413.72 | 413.72 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 230.0 | 230.0 | |
21007 | 计划生育事务 | 230.0 | 230.0 | |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 230.0 | 230.0 | |
212 | 城乡社区支出 | 11,236.94 | 1,849.24 | 9,387.7 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 8,016.94 | 1,849.24 | 6,167.7 |
2120101 | 行政运行 | 1,849.24 | 1,849.24 | |
2120102 | 一般行政管理事务 | 4,487.28 | 4,487.28 | |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,680.42 | 1,680.42 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 630.0 | 630.0 | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 630.0 | 630.0 | |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 2,490.0 | 2,490.0 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2,490.0 | 2,490.0 | |
21299 | 其他城乡社区支出 | 100.0 | 100.0 | |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 100.0 | 100.0 | |
215 | 资源勘探信息等支出 | 140.0 | 140.0 | |
21506 | 安全生产监管 | 140.0 | 140.0 | |
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 140.0 | 140.0 |
表三:预算支出——基本支出表(按经济科目) | ||
单位:万元 | ||
科目编码 | 科目 | 基本支出 |
合计 |
| 2,147.07 |
301 | 工资福利支出 | 1593.69 |
30101 | 基本工资 | 223.88 |
30102 | 津贴补贴 | 1033.88 |
30103 | 奖金 | 111.71 |
30104 | 社会保障缴费 | 65.4 |
30107 | 绩效工资 | 158.82 |
30199 | 其他工资福利支出 |
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303 | 对个人和家庭的补助 | 553.38 |
30301 | 离休费 |
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30302 | 退休费 | 297.83 |
30309 | 奖励金 | 141.55 |
30311 | 住房公积金 | 114.00 |
表四:预算支出表(按项目分类) | |||
单位:万元 | |||
预算项目 | 合计 | 一般公共预算 | 基金预算 |
合计 | 12,438.79 | 12,438.79 | |
基本支出 | 2,147.07 | 2,147.07 | |
人员经费 | 1,849.24 | 1,849.24 | |
离退休经费 | 297.83 | 297.83 | |
项目支出 | 10,291.72 | 10,291.72 | |
购置费 | 70.0 | 70.0 | |
修缮费 | 125.0 | 125.0 | |
业务费 | 9,996.72 | 9,996.72 | |
民生微实事 | 300.0 | 300.0 | |
文体事务 | 50.0 | 50.0 | |
辖区其他管理事务 | 1,160.0 | 1,160.0 | |
综治维稳安全 | 140.0 | 140.0 | |
一般管理事务 | 490.21 | 490.21 | |
社区残协 | 53.4 | 53.4 | |
社区工作站 | 1,380.42 | 1,380.42 | |
城市管理 | 630.0 | 630.0 | |
民政专项事业 | 413.72 | 413.72 | |
劳务派遣 | 2,642.07 | 2,642.07 | |
职业康复 | 16.9 | 16.9 | |
市容环境卫生 | 2,490.0 | 2,490.0 | |
计生事务 | 230.0 | 230.0 | |
预算准备金 | 100.0 | 100.0 |
说明:
一、购置费70万元,其中属于政府采购项目59.13万元,属于非政府采购项目10.87万元,政府采购具体项目如下:
1、“电器设备”7.15万元。主要内容是空调等。
2、“办公自动化设备”51.18万元。主要内容是电脑、打印机、传真机、碎纸机、扫描仪等。
3、“复印机”0.8万元。
详见附表五。
二、修缮费125万元,主要内容是:本办大楼物业管理费和零星维修工程。
三、业务费9996.72万元,主要内容有:
1、一般管理事务490.21万元,主要包括:公用经费、定额经费、因公出国(境)费、公务用车运行维护费、公务接待费、会议费、培训费、公务交通补贴、公共交通专项经费、基层党建、其他一般管理事务。
2、劳务派遣2642.07万元:反映用于劳务派遣方面的支出(书画社长、艺术团长、体育专干、文化馆长、街道党建组织员、社区党建组织员、街道劳动保障员、工会工作者、人大助理员、党建联络员、街道图书管理员、社区图书管理员、劳动监察协理员、街道就业协理员、执法协管员、综合协管员)。
3、辖区其它管理事务1160万元,主要包括:(1)统计工作:反映各类统计调查、城调联谊活动、统计各常规报表、单位年报培训、统计专业负责人外出业务培训学习,统计宣传、统计执法等各项统计工作方面的支出。(2)司法工作:反映信访、社区矫正、安置帮教、社区普法宣传教育及人民调解、骨干业务培训、法律服务、法律进社区、与律师事务所结对子等司法项目的支出。(3)党建纪检:反映各党(总)支部日常党建活动、党建调研,支部书记党员、入党积极分子业务知识培训、党建联席会系列活动、“七一”系列活动、机关党员及退休党员活动、慰问困难党员和老党员、党建网维护管理、纪检业务培训、党风廉政建设宣传教育进社区、纪检业务培训、党风廉政建设宣传教育进社区、纪检信访巡查件办理,两新教育、两新书记补贴和两新组建等项目的支出。(4)工青妇工作:反映扶贫帮困、社区老人健身活动、基层干部培训、生老病故慰问、辖区工会联谊、团员教育、“三八”系列活动、全年妇报订阅、基层妇女干部培训等项目的支出。(5)劳动保障事务:反映迎检、年终考核工作、劳动和社会保障政策、法规宣传、失业人员招聘、法律法规大讲座及宣传、劳资纠纷及退休人员社会管理等项目的支出。(6)武装工作:反映民兵日常教育、军事训练、坑道维护、应急作战指挥部日常开支、八一慰问、武装征兵、民防工作等项目的支出。(7)民政双拥:反映节日慰问困难户、低保户、优抚对象等,民政业务培训、辖区慰问工作、双拥工作、残联工作、殡葬改革宣传和管理、综合康复及残联康复站、社区服务中心运营、社区老人日照中心运营、房租及义务兵家属补助、居委会换届选举等项目的支出。 (8)创建工作:反映两个文明建设活动,“四进社区”示范点文明城市迎检及文明指数检查,邻里节、读书月和创建精神文明先进示范区等各项创建活动方面的支出。(9)织网工程:反映织网工程活动方面的支出。(10)社区公益服务项目:反映组织低保、优抚和低保边缘户参加社区公益服务项目方面的支出。(11)人大政协统战:反映人大、政协委员会联络室和街道统战侨(台)务工作等方面的支出。(12)智慧福田专项:反映按现行经费渠道保障的“智慧福田”街道工作平台配套设备采购及宣传、网络推广、培训等运营费用等方面的支出,属政府投资项目范畴的按规定报发改立项建设。(13)其他事务:反映除上述活动外未单列项目和辖区其他管理事务方面的支出,如扶贫帮困、社区学院、人防等。
4、计生事务230万元,主要包括:(1)计生基础工作:反映辖区计生工作总结表彰活动、街道年终计生考核奖等计生经常性基础工作考核、检查奖励以及迎接国家、省、市、区各项检查活动方面的支出。(2)计生协会:反映创建街道、社区工作站先进计生协会、计生协会联谊、计生协会年终表彰先进、节目座谈会等计生协会工作方面的支出;(3)计生宣传教育:反映各种宣传日计生宣传、计生文艺专项演出、宣传栏制作、宣传资料印制、计生业务培训、计生法规培训教育以及和计生有关的宣传教育培训工作方面的支出。(4)人口管理:反映无业人员独生子女保健费、无业、下岗人员及流动人员落实避孕措施奖励、节育措施节育者医疗费、落实宫内节育器、人流、引产、结扎奖励补助等免费医疗活动方面的支出;(5)计生网络平台:反映计生科和社区工作站网络信息化建设、调试;建设网络信息互联网;计生科和社区工作站电脑、打印机更新维护保养等网络信息化建设管理活动方面的支出;(6)计生杂项:反映计生服务站工作及活动、计生服务站改造扩建活动、计生岗位津贴、计生困难家庭补助、计生信访调查,社区生育文化中心开办和营运及计生各类机动费用的支出。
5、文体事务50万元,主要包括:(1)体育事务:反映举办街道社区体育运动会、老人体育节、组织辖区举办体育活动、组织参加市、区各种体育比赛等体育进社区活动方面的支出。(2)文化事务:反映举办各种书法展、美术、摄影、文化交流、培训、讲座、画册出版,春节义务写对联等社区服务、合唱节、街道图书馆运营等文化事业支出。(3)文化站业务:反映特级文化站、一级文化站各项工作、文化广场各项活动、文艺演出、宣传教育培训、文化站设施购置、文化墙制作费用、社区文化网络建设维护及管理营运等各项活动方面的支出(标准:特级文化站每年60万元,一级文化站每年50万元)
6、城市管理630万元,主要包括:(1)城市管理:反映街道重大疫情防控防疫、森林防火、排水管网清源活动、辖区公共场所消毒、绿化、市容市貌管理、处理数字化信息系统、市区“双赛”清洁深圳月、开展辖区爱国卫生运动、落实门前“三包”工作、“除四害”迎接全国卫生城市检查、三防包括购置抢险求助设备、防止山体塌方、处理安置疏散山边地危险地人员、慰问环卫及以工代赈人员、最适合人宜居创建、辖区零星绿化等小额市政工程、环境卫生管理、市容环境考核、城市执法、土地监管(查违)、爱国卫生、环卫工具房、水景项目维护等城市管理方面的支出。(2)房屋租赁管理:反映出租屋普查及信息采集、稽查诉讼工作、办公场所、信息系统及设备维护、宣传、培训、租用网络、工作网格管理、信息自主申报等房屋租赁活动方面的支出。(3)辖区物业管理:反映处理业主管理单位的矛盾和纠纷、定期组织社区工作人员学习物业管理政策、法规和业务咨询培训及法律服务等方面的支出。
7、市容环境卫生2490万元:反映按合同支付的城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
8、综治及维稳安全140万元,主要包括:(1)综治及维稳:反映维护社会稳定治理、社区治安巡防、禁毒及预防青少年犯罪宣传、维稳综合及辖区单位治保人员培训、610教育及维稳、社区警务室和群防群治等方面的支出。(2)安全管理:反映辖区安全隐患整治、宣传培训、地质灾害整治、安全社区创建等安全生产监督及管理方面的支出。
9、社区残协(残协事务)53.4万元:反映社区专职委员经费及社区残疾人活动等方面的支出。
10、职业康复中心补贴16.9万元:反映职业康复中心管理费、水电费、管理人员工资的支出、开展残疾人到职康中心工疗、娱疗、日间照料出勤补助等方面的支出。
11、民政专项事业413.72万元,主要包括:(1)死亡抚恤:反映“三属”定期定量抚恤金及优抚金的支出。(2)伤残抚恤:反映3-10级伤残军人年抚恤金,重点3级伤残军人每月护理费和在职转在乡伤残军人月定补的支出。(3)在乡复员军人补贴:反映“五老”定补;老复员军人定补;参战涉核人员定补金和无军籍职工代管代发工资等补助支出。(4)老龄事务:反映高龄津贴和老人(含百岁)营养补贴的支出。(5)最低生活保障金:反映最低生活保障金、低保基本医疗补助金和燃气补贴救助的支出。(6)其他城镇最低生活救济支出:反映学费、疾病及临时救助等项目扶助支出。(7)其他抚恤支出:反映其他抚恤方面的支出。
12、社区工作站1380.42万元,主要包括:(1)工作站人员:反映社区工作站业务人员的经费支出。(2)工作站办公事务:反映社区工作站各类办公事务的支出,包括计划生育、出租屋综管、城市管理、安全综治、民政民务(含社区老年协会)社会保障、劳动就业、司法(含人民调解)、文化体育、工会妇联、青少年、关心下一代、统计、征兵武装、侨联、残联社康、食品监督、民防工作、精神文明、社区物业管理、业委会、科普宣传、财务管理和档案等工作。(3)社区图书馆:反映社区图书馆管理的支出。(4)办公用房租赁:反映社区工作站办公用房租赁经费的支出。(5)工作站统筹:反映社区工作站工作性统筹方面的支出。(6)社区党建团建:反映社区工作站党建、团建工作人员工作方面的支出。(7)社区综合服务平台:反映社区综合服务平台运营的支出。(8)居委会兼职补贴:反映社区工作站居委会兼职人员经费的支出。(9)党务工作人员补贴:反映社区工作站党务工作人员经费的支出。
13、民生微实事300万元,反映民生微实事的支出。
四、预算准备金100万元,主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等,按照项目支出的10%以内的规模预留。
表五:政府采购项目经费预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
序号 | 预算项目 | 小计 | 一般公共预算 | 基金预算 |
1 | 购置费 | 59.13 | 59.13 | |
| A0301电器设备 | 7.15 | 7.15 | |
| A0302办公自动化设备 | 51.18 | 51.18 | |
| A0309复印机 | 0.8 | 0.8 | |
2 | 修缮费 | 64.77 | 64.77 | |
| C1000物业管理 | 64.77 | 64.77 | |
3 | 业务费 | 5,132.07 | 5,132.07 | |
| 劳务派遣 | 2,642.07 | 2,642.07 | |
| C9900其他服务 | 2,642.07 | 2,642.07 | |
| 市容环境卫生 | 2,490 | 2,490 | |
| C9900其他服务 | 2,490 | 2,490 | |
| 合计 | 5,255.97 | 5,255.97 |
表六: “三公”经费预算表 | |||||
单位:万元 | |||||
单位名称 | “三公”经费财政拨款预算总额 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |
公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||
福田区沙头街道办事处 | 46.5 |
| 6.0 |
| 40.5 |
注:因公出国(境)费和公务用车购置费由区财政统筹控制,各单位不单独列报。
五、“三公”经费情况说明
1、因公出国(境)费用2015年预算数0元, 2014年因公出国(境)预算0元。
2、公务用车购置及运行费2015年部门预算数40.5万元,全部为公务用车运行维护费,因2014年实行公车改革政策,较2014年部门预算143.1万元减少102.6万元。
3、公务接待费2015年部门预算数6万元,较2014年部门预算10万元减少4万元,主要用于相关部门交流学习、检查指导工作的接待等业务支出。