福田区统计局2015年度预算报告
信息提供日期 : 2015-03-17 00:00来源 : 福田区统计局
本预算报告根据《中华人民共和国预算法》、我单位的职能和主要工作任务编制,报告所列内容真实完整,依法接受区人大监督。
报告人:刘宏
一、单位概况
本单位主要职能是:贯彻执行全国统一的报表制度和上级有关政策法规和统计标准,完成政府下达的统计调查任务;统一管理和协调全区统计工作;拟定全区统计管理政策和标准,并负责监督执行;依法组织完成重大国情国力普查;公布并出版全区性的统计资料,定期发布全区国民经济和社会发展情况;组织和管理全区统计信息化建设,健全统计网络;依法提供统计信息咨询服务;依法管理全区各部门统计调查项目和所要公布的统计资料;监督检查统计法律、法规的贯彻实施;承办区委、区政府和上级统计部门交办的其他事项。
本单位共设4个科(含办公室),编制内实有人数30人,雇员实有人数10人,劳务派遣78人,离退休人员2人,公务用车3台。
二、2014年绩效情况
本单位各项支出严格按照2014年部门预算批复执行。主要完成工作如下:
1、完成2013年度统计年报工作,完成制度内10个专业的定期报表和50余项常规或临时性抽样调查项目,通过健全制度、依法检查、直报系统维护等多项措施保障数据质量;
2、全面开展第三次全国经济普查工作;
3、加强统计方法制度改革,不断完善的统计监测体系,开展各项课题调研,加强我区社会经济特别是民生建设方面的专项分析,以各种方式及时提供统计监测数据和统计分析产品;
4、加强统计基层基础建设,加强统计普法、执法,加大统计信息化建设力度,并结合党团共建、统计文化建设、统计培训工作,加强统计队伍建设;
5、全力以赴落实统计“四大工程”实施;
6、第三次经济普查课题调研及开发;
7、公布并出版《福田统计》、《统计年鉴》等全区性统计资料;
8、积极配合有关部门做好统计调查工作。
三、2015年度主要工作目标及任务
1、继续全面实施统计“四大工程”,高效完成制度内10个专业的定期报表和50余项常规抽样调查项目,以及市统计局、国家统计局深圳调查队和区委区政府下达的各项任务;
2、做好2014年统计年报工作;
3、继续第三次全国经济普查工作;
4、完成城镇住户调查、网上直报试点等各项市调查队下达的任务;
5、加强统计基层基础建设,着力于制度建设和队伍建设;
6、深化统计方法制度改革,围绕区委、区政府中心工作,做好统计监测分析工作;开展课题调研,及时提供更好更多的统计产品;
7、营造依法统计环境,继续加大统计普法、违法检查力度;加强执法队伍建设;
8、深化统计信息化建设,加强网络及数据库管理,开展系统安全评估;
9、开展1%人口普查工作;
10、加强党团建设,结合统计文化建设,抓好队伍。
四、2015年部门经费预算
为完成上述工作目标和任务,本单位2015年部门预算规模为2,208.62万元,全部为一般公共预算拨款。具体情况详见附表:
表一:收支预算总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 科目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 2,208.62 | 一般公共服务支出 | 2,182.05 |
二、财政专户拨款收入 | 统计信息事务 | 2,182.05 | |
三、基金预算拨款收入 | 行政运行 | 638.41 | |
四、其他收入 | 一般行政管理事务 | 798.23 | |
统计管理 | 70.0 | ||
专项普查活动 | 460.0 | ||
统计抽样调查 | 209.41 | ||
其他统计信息事务支出 | 6.0 | ||
社会保障和就业支出 | 26.56 | ||
行政事业单位离退休 | 26.56 | ||
归口管理的行政单位离退休 | 26.56 | ||
本年收入合计 | 2,208.62 | 本年支出合计 | 2,208.62 |
上级补助收入 | 对附属单位补助支出 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 上缴上年支出 | ||
上年结转、结余 | 结转下年 | ||
收入总计 | 2,208.62 | 支出总计 | 2,208.62 |
表二:预算支出表(按功能科目) | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目 | 预算数 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 2,208.62 | 658.62 | 1,550.0 | |
201 | 一般公共服务支出 | 2,182.05 | 632.05 | 1,550.0 |
20105 | 统计信息事务 | 2,182.05 | 632.05 | 1,550.0 |
2010501 | 行政运行 | 638.41 | 632.05 | 6.36 |
2010502 | 一般行政管理事务 | 798.23 | 798.23 | |
2010506 | 统计管理 | 70.0 | 70.0 | |
2010507 | 专项普查活动 | 460.0 | 460.0 | |
2010508 | 统计抽样调查 | 209.41 | 209.41 | |
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 6.0 | 6.0 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 26.56 | 26.56 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 26.56 | 26.56 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 26.56 | 26.56 |
表三:预算支出——基本支出表(按经济科目) | ||
单位:万元 | ||
科目编码 | 科目 | 基本支出 |
合计 | 658.62 | |
301 | 工资福利支出 | 558.61 |
30101 | 基本工资 | 40.47 |
30102 | 津贴补贴 | 305.31 |
30103 | 奖金 | 32.09 |
30104 | 社会保障缴费 | 24.6 |
30107 | 绩效工资 | 63.32 |
30199 | 其他工资福利支出 | 92.82 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 100.01 |
30301 | 离休费 | 0 |
30302 | 退休费 | 26.51 |
30309 | 奖励金 | 44.7 |
30311 | 住房公积金 | 28.8 |
表四:预算支出表(按项目分类) | |||
单位:万元 | |||
预算项目 | 预算数 | 一般公共预算 | 基金预算 |
合计 | 2,208.62 | 2,208.62 | |
基本支出 | 658.62 | 658.62 | |
人员经费 | 632.05 | 632.05 | |
离退休经费 | 26.56 | 26.56 | |
项目支出 | 1,550.0 | 1,550.0 | |
购置费 | 6.36 | 6.36 | |
业务费 | 1,537.64 | 1,537.64 | |
统计管理 | 70.0 | 70.0 | |
一般管理事务 | 798.23 | 798.23 | |
专项普查 | 460.0 | 460.0 | |
统计抽样调查 | 209.41 | 209.41 | |
预算准备金 | 6.0 | 6.0 |
说明:
一、购置费6.36万元。其中:政府采购项目有4.04万元,非政府采购2.32万元。政府采购具体项目如下:
1、办公自动化设备2.44万元。主要内容是:台式电脑3台1.8万元,普通激光式打印机1台0.2万元,多功能一体机1台0.3万元,传真机1台0.14万元。
2、手提电脑1.6万元。主要内容是:手提电脑2台1.6万元。
详见附表五。
二、业务费1,537.64万元,主要内容有:
1、一般管理事务798.23万元,主要包括按照财务会计制度规定的不符合固定资产确认标准的日常办公用品及书报杂志、单位一般印刷、电话网络邮电费用及其他(含代扣代缴)、会议费、培训费等维持本部门正常运转的支出。
2、统计管理70万元,主要包括:(1)统计培训10万元,单位统计业务培训、统计员持岗证上岗,统计知识更新及统计相关证书培训等工作支出;(2)文化及信息化30万元,单位统计文化及信息化建设的支出;(3)执法普法30万元,开展法律咨询、调查取证、普法宣传、学习调研、开庭等工作方面的支出。
3、专项普查460万元,主要包括:开展1%的人口普查400万元,第三次全国经济普查60万元。
4、统计抽样调查209.41万元,主要用于本单位普查调查试点,统计调研,基本单位名录更新调查,统计监测,城市住户调查和各项常规,临时性调查等的支出。
三、预算准备金6万元,主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等,按照项目支出10%以内的规模预留。
表五:政府采购项目经费预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
序号 | 预算项目 | 合计 | 一般公共预算 | 基金预算 |
1 | 购置费 | 4.04 | 4.04 | |
A0302办公自动化设备 | 2.44 | 2.44 | ||
A0304手提电脑 | 1.6 | 1.6 | ||
2 | 业务费 | 524.25 | 524.25 | |
一般管理事务 | 524.25 | 524.25 | ||
C9900其他服务 | 524.25 | 524.25 | ||
合计 | 528.29 | 528.29 |
表六: “三公”经费预算表 | |||||
单位:万元 | |||||
单位名称 | “三公”经费财政拨款预算总额 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |
公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||
福田区统计局 | 12.76 | 2.86 | 9.9 |
注:因公出国(境)费和公务用车购置费由区财政统筹控制,各单位不单独列报。
五、三公经费情况说明
1、因公出国(境)费用2015年预算数0万元,与2014年部门预算一致。
2、公务用车购置及运行费2015年部门预算数9.9万元,全部为公务用车运行维护费,因2014年实行公车改革政策,较2014年部门预算30.6万元减少20.7万元。
3、公务接待费,2015年部门预算数2.86万元,较2014年部门预算5.71万元减少2.85万元,主要用于相关部门交流学习、检查指导工作的接待等业务支出。