2014年福田区应急办部门预算报告
时间 : 2014-02-27 00:00来源 : 福田区信访局
一、 单位概况
本单位主要职能是:贯彻执行国家和省市关于应急管理和民防(含人民防空、防震减灾、核电厂核事故场外应急,下同)的法律、法规、规章和政策;组织实施全区应急、民防协调处理工作开展。主要职能包括:
(一)组织开展应急预案体系建设,拟定突发事件总体应急预案及民防专项预案,经批准后组织实施;
(二)负责组织编制全区各类应急资源分布图谱;
(三)拟定全区应急专用物资保障方案和应急装备配置方案,经批准后组织实施;
(四)建设完善应急平台;
(五)根据城市总体规划,编制和修订应急管理及人民防空、防震减灾发展建设规划,经批准后组织实施;
(六)负责应急指挥和各类应急事件信息的汇总分析等工作,提供应急决策服务;
(七)整合各项应急资源,为突发公共事件提供后勤保障等;
(八)依法对民防公共工程、设施和专用设备等进行监督、检查,并指导管理与维护工作。
本单位共设3个科室,编制内实有干部职工21人,雇员实有人数4人,劳务派遣实有人数13人,离退休人员3人。
二、 2013年现在绩效情况
(一)应急方面:2012年底建立了《福田区城市公共安全分析会商制度》,2013年召开全区前三个季度的分析会商会和地面坍塌专题分析分商会;区应急办与安委办牵头编制了《福田区城市公共安全评估报告》和《福田区城市公共安全白皮书(征求意见稿)》;举办了福田区2013年5•12地震应急救援综合演练;印制发放了22万册《城市防震手册》;分两个阶段开展了全区风险隐患排查整改工作;升级改造区总值班室软件硬件设施,建立综合应急指挥中心;首创应急微信公众平台,架设密切联系群众的沟通桥梁;首创城市公共安全市民大讲堂,深入群众传授应急知识;承办广东省第四届“百人百场”应急知识宣讲——走进福田活动;举办应急管理高级研修班,培养机关应急专业骨干力量;创建区应急移动指挥平台,实现现场视频和声音的实时采集和传输;购置了指挥人员通用应急物资和车载应急箱;起草《福田区突发事件现场应急处置办法》;全区地面坍塌防治工作领导小组办公室设在区应急办,牵头承担地面坍塌防治职责,减少地面坍塌事故;邀请社会调查机构,开展城市公共安全社会调查。
(二)民防方面:截至2013年底,全区已竣工人防工程376个,总建筑面积约107.8万平方米,人均防护面积达标,医疗救护等配套工程进一步完善;实现了人防工程挂牌管理;组织了11个单位近400人开展了我区首次地震应急救援综合演练,并组织了12所区属中小学开展了地震和防空袭疏散演练。
三、2014年度主要工作目标及任务
(一)应急方面:组织全区风险隐患排查工作,每季度召开一次城市公共安全分析会商会,修订《福田区突发事件总体应急预案》,组织区应急委成员单位开展应急宣传、培训、演练工作,推动全区应急物资建设、应急平台建设、应急队伍建设,规范街道值班室建设,组织区地面坍塌防治领导小组成员单位开展地面坍塌防治工作。
(二)民防方面:全面铺开室外应急避难场所建设,年底前完成16个区属室外应急避难场所的建设任务,迎接省、市地震局联合验收。积极开展防震减灾示范城区建设,根据我市创建广东省防震减灾示范城市工作的部署,完成10个省地震安全示范社区、2所示范学校和1个国家防震减灾示范社区的创建工作;并建设1个防震减灾科普教育基地;落实监管职责,委托专业公司每季度对辖区已竣工378个人防地下室、140台防空警报器和185个防空警报设备音进行巡查监管,同时对10台防空警报器进行调整安装;健全完善民防应急预案体系,构建应急文化,普及应急常识,提高民众应急生存能力。
四、 2014年部门经费预算
为完成上述工作目标和任务,2014年预算总规模为1648.15万元,全部为公共财政预算,详见附表如下:
表一:收支预算总表
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收入 | 支出 | |||||||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||||||||
一、财政预算内拨款 | 1,648.15 | 一般公共服务 | 1,606.57 | |||||||||
二、财政专户拨款 | | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,606.57 | |||||||||
三、事业收入 |
| 其他一般公共服务支出 | 1606.57 | |||||||||
四、事业单位经营收入 | | 社会保障和就业 | 41.58 | |||||||||
五、其他收入 | | 行政事业单位离退休 | 41.58 | |||||||||
| | 归口管理的行政单位离退休 | 41.58 | |||||||||
本年收入合计 | 1,648.15 | 本年支出合计 | 1,648.15 | |||||||||
上级补助收入 | | 对附属单位补助支出 | | |||||||||
用事业基金弥补收支差额 | | 上缴上级支出 | | |||||||||
上年结转、结余 | | 结转下年 | | |||||||||
收 入 总 计 | 1,648.15 | 支 出 总 计 | 1,648.15 | |||||||||
表二:预算支出表(按功能科目) | ||||||||||||
科目 编码 | 科 目 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
合计 | | 1,648.15 | 433.15 | 1,215.00 | ||||||||
201 | 一般公共服务 | 1606.57 | 391.57 | 1,215.00 | ||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 1606.57 | 391.57 | 1,215.00 | ||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1606.57 | 391.57 | 1,215.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业 | 41.58 | 41.58 | | ||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 41.58 | 41.58 | | ||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 41.58 | 41.58 | | ||||||||
表三:预算支出表(按项目分类) | ||||||||||||
预算项目 | 合计 | 公共财政预算 | 基金预算 | 财政专户 | 财政专户上年结余 | |||||||
合计 | 1,648.15 | 1,648.15 |
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基本支出 | 433.15 | 433.15 |
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人员经费 | 391.57 | 391.57 |
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对个人和家庭的补助 | 41.58 | 41.58 |
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项目支出 | 1,215.00 | 1,215.00 |
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购置费 | 50.40 | 50.40 |
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业务费 | 1,144.60 | 1,144.60 |
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一般管理事务 | 414.60 | 414.60 |
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应急事务 | 220.00 | 220.00 |
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综合应急救援大队 | 220.00 | 220.00 |
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民防办业务 | 290.00 | 290.00 |
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预算准备金 | 20.00 | 20.00 |
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表四:政府采购项目经费预算表 | ||||||
序号 | 预算项目 | 小计 | 公共财政预算 | 基金预算 | 财政专户 | 财政专户上年结余 |
1 | 购置费 | 15.30 | 15.30 |
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| A0302办公 自动化设备 | 15.30 | 15.30 |
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2 | 业务费 | 86.15 | 86.15 |
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| 一般管理事务 | 86.15 | 86.15 |
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| C14劳务派遣 | 86.15 | 86.15 |
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| 合计 | 101.45 | 101.45 |
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表五:三公经费预算表
单位编码 | 单位名称 | “三公”经费财政拨款预算总额 | 因公出国(境)用 | 公务接 待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |
公务用车 购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||
合计 |
| 28.12 |
| 2.62 |
| 25.50 |
031001 | 福田区 | 28.12 |
| 2.62 |
| 25.50 |