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福田区园岭街道办2014年度预算报告

信息提供日期 : 2014-02-28 00:00来源 : 深圳市福田区园岭街道办事处

  一、单位概况 

  本单位主要职能是:代表区政府做好所辖区域的计划生育、社会综合治理、房屋租赁、市场秩序、安全生产、城市管理、人民调解、统计、拥军优属、优抚安置、社会救济、精神文明建设、社区文化服务等工作。 

  本单位共设17科(含办公室),编制内实有人数86人,编外实有人数0人,雇员实有人数1人,协管员(临工)实有人数212人,离退休人员31人,社区工作站:7个,社区工作人员编内人员:50人。 

  二、2013年绩效总体情况 

  根据福田区绩效管理委员会通报情况,我办2013年绩效评估结果在10个街道中排名为第6位。2013年园岭街道深入贯彻落实市委、区委精神,进一步解放思想,深化改革,切实转变工作理念和工作作风,增强为民服务意识,着力解决涉及群众的热点、难点问题,推动辖区经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设全面协调发展。开展学习党的十八大和习近平总书记系列重要讲话精神、“百姓身边听民意”活动、园岭“7+2”道德讲堂等活动。加大维稳综治力度,推进法治街道创建力度;加大城市管理力度、有效开展“清洁深圳月”“鹏城环卫杯”、绿化景观和环境卫生管理质量提升行动;加强人口与计生工作管理,积极开展计生基层群众自治创建工作;落实“生育关怀”工作方针;夯实高危行业安全保障能力,强化出租屋综合管理工作。大力促进居民就业工作,成功完成“就业服务管理信息系统”到“一站式”服务系统的转换工作;广泛帮扶关爱弱势群体,今年为辖区低保户、优抚对象、残疾人、边缘户等困难群体发放各类补贴、救济金共900万元。 

  三、2014年度主要工作目标及任务 

  以科学发展观为指导,按照区委区政府的工作部署,贯彻落实党的十八届三中全会精神,深入基层,了解民意,增强民生观念,转变作风,增强街道行政服务效能,着力推动辖区社会管理和民生工作全面协调发展。一是扎实开展群众路线教育实践活动,确保活动取得实效。二是做好“两委”换届选举工作,确保“两委”平稳换届,基层党的建设得到加强,社区更加和谐稳定。三是开展安全生产大检查,排除事故多发企业安全隐患;四是做好市容环境综合考核工作,创建垃圾减量分类小区;五是举办公益性招聘会和创业意识和创业大讲堂,积极排查劳资纠纷欠薪隐患;促进各项救助制度的落实,全面推动民生保障工作。 

  四、2014年部门经费预算 

  为完成上述工作目标和任务,2014年预算总规模为:7264.11万元,其中,公共财政预算7264.11万元、基金预算0万元,财政专户0万元,财政专户上年结余0万元。 

   

    

表一:收支预算总表 

                                                单位:万元 

收入 

支出 

项目 

预算数 

项目 

预算数 

一、财政预算内拨款 

7,264.11 

一般公共服务 

130.00 

二、财政专户拨款 

  

   人口与计划生育事务 

130.00 

三、事业收入 

  

      其他人口与计划生育事务支出 

130.00 

四、事业单位经营收入 

  

文化体育与传媒 

50.00 

五、其他收入 

  

   其他文化体育与传媒支出 

50.00 

  

  

      其他文化体育与传媒支出 

50.00 

  

  

社会保障和就业 

910.38 

  

  

   行政事业单位离退休 

401.58 

  

  

      归口管理的行政单位离退休 

401.58 

  

  

   残疾人就业保障金支出 

59.80 

  

  

      其他残疾人就业保障金支出 

59.80 

  

  

   其他社会保障和就业支出 

449.00 

  

  

      其他社会保障和就业支出 

449.00 

  

  

城乡社区事务 

6,083.73 

  

  

   城乡社区管理事务 

4,697.73 

  

  

      行政运行 

1,631.53 

  

  

      一般行政管理事务 

2,102.00 

  

  

      其他城乡社区管理事务支出 

964.20 

  

  

   城乡社区公共设施 

455.00 

  

  

      其他城乡社区公共设施支出 

455.00 

  

  

   城乡社区环境卫生 

931.00 

  

  

      城乡社区环境卫生 

931.00 

  

  

资源勘探电力信息等事务 

90.00 

  

  

   安全生产监管 

90.00 

  

  

      其他安全生产监管支出 

90.00 

  

  

  

  

  

  

  

  

      本年收入合计 

7,264.11 

      本年支出合计 

7,264.11 

上级补助收入 

  

对附属单位补助支出 

  

用事业基金弥补收支差额 

  

上缴上级支出 

  

上年结转、结余 

  

结转下年 

  

  

  

  

  

       收 入 总 计 

7,264.11 

      支 出 总 计 

7,264.11 

    

表二:预算支出表(按功能科目) 

                                                  单位:万元 

科目编码 

  目 

合 计 

基本支出 

项目支出 

合计 

  

7,264.11 

2,033.10 

5,231.00 

201 

一般公共服务 

130.00 

  

130.00 

  20112 

  人口与计划生育事务 

130.00 

  

130.00 

    2011299 

    其他人口与计划生育事务支出 

130.00 

  

130.00 

207 

文化体育与传媒 

50.00 

  

50.00 

  20799 

  其他文化体育与传媒支出 

50.00 

  

50.00 

    2079999 

    其他文化体育与传媒支出 

50.00 

  

50.00 

208 

社会保障和就业 

910.38 

401.58 

508.80 

  20805 

  行政事业单位离退休 

401.58 

401.58 

  

    2080501 

    归口管理的行政单位离退休 

401.58 

401.58 

  

  20860 

  残疾人就业保障金支出 

59.80 

  

59.80 

    2086099 

    其他残疾人就业保障金支出 

59.80 

  

59.80 

  20899 

  其他社会保障和就业支出 

449.00 

  

449.00 

    2089901 

    其他社会保障和就业支出 

449.00 

  

449.00 

212 

城乡社区事务 

6,083.73 

1,631.53 

4,452.20 

  21201 

  城乡社区管理事务 

4,697.73 

1,631.53 

3,066.20 

    2120101 

    行政运行 

1,631.53 

1,631.53 

  

    2120102 

    一般行政管理事务 

2,102.00 

  

2,102.00 

    2120199 

    其他城乡社区管理事务支出 

964.20 

  

964.20 

  21203 

  城乡社区公共设施 

455.00 

  

455.00 

    2120399 

    其他城乡社区公共设施支出 

455.00 

  

455.00 

  21205 

  城乡社区环境卫生 

931.00 

  

931.00 

    2120501 

    城乡社区环境卫生 

931.00 

  

931.00 

215 

资源勘探电力信息等事务 

90.00 

  

90.00 

  21506 

  安全生产监管 

90.00 

  

90.00 

    2150699 

    其他安全生产监管支出 

90.00 

  

90.00 

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