福田区团委2014年度预算报告
一、单位概况
本单位主要职能是:宣传贯彻党的路线、方针、政策以及党对青年工作的指示;开展调查研究,为区委、区政府制订青年工作政策提供决策依据,发挥党和政府与青年联系的桥梁和纽带作用;负责全区团的组织建设;负责团干部的选拔、考核、培训和输送工作;指导区青年联合会、全区少先队、区青少年德育工作领导小组的日常工作;领导区义工联工作,加强义工联建设;指导基层团组织工作等。
本单位共设两部一室,具体为团务部(区德育领导小组办公室、区少先队工作委员会办公室)、联络部(区青年联合会秘书处、区义工联合会秘书处)、办公室,下属事业单位1个(区青少年活动中心)。编制内实有人数14人,雇员实有人数2人,劳务派遣人员2人。
二、2014年度主要工作目标及任务
工作目标:深入贯彻落实科学发展观,坚持围绕中心、服务大局、面向基层、服务青年的工作方针,扎实开展四项工程(素质培育、青年幸福、文明新风、固本强基),重点推进青年社会组织建设和“志愿者先锋区”建设,以改革创新精神全面加强团的自身建设,团结带领广大团员青年为建设首善之区、幸福福田贡献青春力量。
工作任务:一是加强青少年思想道德建设,带领青年投身福田中心城区建设。二是以青年需求为导向,践行党的群众路线增强工作的针对性和时效性,切实维护青少年合法权益。三是大力开展义工工作,打造“志愿者先锋区”。四是全面推进“固本强基”工程,夯实青年工作的组织基础。五是推进共青团枢纽型组织建设。
三、2014年部门经费预算
为完成上述工作目标和任务,2014年预算总规模为698.11万元,全部为预算内拨款。
表一:收支预算总表
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政预算内拨款 | 698.11 | 一般公共服务 | 698.11 |
二、财政专户拨款 | | 群众团体事务 | 698.11 |
三、事业收入 | | 行政运行 | 218.11 |
四、事业单位经营收入 | | 一般行政管理事务 | 480.00 |
五、其他收入 | | | |
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本年收入合计 | 698.11 | 本年支出合计 | 698.11 |
上级补助收入 | | 对附属单位补助支出 | |
用事业基金弥补收支差额 | | 上缴上级支出 | |
上年结转、结余 | | 结转下年 | |
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收 入 总 计 | 698.11 | 支 出 总 计 | 698.11 |
表二:预算支出表(按功能科目)
科目编码 | 科 目 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | | 698.11 | 218.11 | 480.00 |
201 | 一般公共服务 | 698.11 | 218.11 | 480.00 |
20129 | 群众团体事务 | 698.11 | 218.11 | 480.00 |
2012901 | 行政运行 | 218.11 | 218.11 | |
2012902 | 一般行政管理事务 | 480.00 | | 480.00 |
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