• 福田区团委2014年度预算报告

      一、单位概况

      本单位主要职能是:宣传贯彻党的路线、方针、政策以及党对青年工作的指示;开展调查研究,为区委、区政府制订青年工作政策提供决策依据,发挥党和政府与青年联系的桥梁和纽带作用;负责全区团的组织建设;负责团干部的选拔、考核、培训和输送工作;指导区青年联合会、全区少先队、区青少年德育工作领导小组的日常工作;领导区义工联工作,加强义工联建设;指导基层团组织工作等。 

      本单位共设两部一室,具体为团务部(区德育领导小组办公室、区少先队工作委员会办公室)、联络部(区青年联合会秘书处、区义工联合会秘书处)、办公室,下属事业单位1个(区青少年活动中心)。编制内实有人数14人,雇员实有人数2人,劳务派遣人员2人。 

      二、2014年度主要工作目标及任务

      工作目标:深入贯彻落实科学发展观,坚持围绕中心、服务大局、面向基层、服务青年的工作方针,扎实开展四项工程(素质培育、青年幸福、文明新风、固本强基),重点推进青年社会组织建设和“志愿者先锋区”建设,以改革创新精神全面加强团的自身建设,团结带领广大团员青年为建设首善之区、幸福福田贡献青春力量。 

      工作任务:一是加强青少年思想道德建设,带领青年投身福田中心城区建设。二是以青年需求为导向,践行党的群众路线增强工作的针对性和时效性,切实维护青少年合法权益。三是大力开展义工工作,打造“志愿者先锋区”。四是全面推进“固本强基”工程,夯实青年工作的组织基础。五是推进共青团枢纽型组织建设。

      三、2014年部门经费预算

      为完成上述工作目标和任务,2014年预算总规模为698.11万元,全部为预算内拨款。 

      表一:收支预算总表 

    收入 

    支出 

    项目 

    预算数 

    项目 

    预算数 

    一、财政预算内拨款 

    698.11 

    一般公共服务 

    698.11 

    二、财政专户拨款 

      

    群众团体事务 

    698.11 

    三、事业收入 

      

    行政运行 

    218.11 

    四、事业单位经营收入 

      

    一般行政管理事务 

    480.00 

    五、其他收入 

      

      

      

      

         

    本年收入合计 

    698.11 

    本年支出合计 

    698.11 

    上级补助收入 

      

    对附属单位补助支出 

      

    用事业基金弥补收支差额 

      

    上缴上级支出 

      

    上年结转、结余 

      

    结转下年 

      

      

      

      

      

    收 入 总 计 

    698.11 

    支 出 总 计 

    698.11 

      表二:预算支出表(按功能科目) 

    科目编码 

    科  目 

    合 计 

    基本支出 

    项目支出 

    合计 

      

    698.11 

    218.11 

    480.00 

    201 

    一般公共服务 

    698.11 

    218.11 

    480.00 

    20129 

    群众团体事务 

    698.11 

    218.11 

    480.00 

    2012901 

    行政运行 

    218.11 

    218.11 

      

    2012902 

    一般行政管理事务 

    480.00 

      

    480.00 

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