财政预决算
福田区依法治区办2014年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
本单位主要职能是:编制依法治区的规划、年度工作计划和工作任务,并对完成情况进行督促、检查;指导全区执法、司法及法制宣传工作;对重要的执法问题参与协调;参与区人大常委会、区人民政府有关工作部门组织的执法检查;对依法治区工作进行调查研究,指导基层依法治理工作;组织开展依法治区理论研讨,总结推广典型经验。
本单位编制内实有人数3人,劳务派遣实有人数1人。
2014年我办合理运用财政预算经费,除开展好依法治区日常工作外,主要做了以下工作:组织开展依法治区工作调研,完成2013年依法治区工作总结,编制2014年度依法治区工作要点;加强督促检查,组织人大代表及联络员对各单位落实法治工作情况进行跟踪、监督和指导;健全依法治理工作领导机构,调整区依法治区工作领导小组成员;组织依法治区信息联络员及部分机关工作人员参加业务学习、培训;组织开展法治城区创建工作,以建设景田社区法治文化公园为重点,深入推进我区法治文化建设;组织召开法治示范社区典型经验推广现场会;继续推进行政首长出庭应诉工作,提升领导干部依法执政意识和依法办事水平;推进加快法治城区建设第一阶段和第二阶段工作,召开领导例会、工总例会,统筹协调推进各项工作取得成效;会同相关部门组织全区开展依法办事自查自纠活动,提升工作质量;举办法治城区建设大讲堂系列活动,通过中级人民法院“院长讲法”、高校法学院“院长讲法”、政府职能部门“局长讲法”,进一步提升公职人员运用法治思维和法治方式的能力;举办社区法治文化书画展,宣传了社区法治文化成果,为法治城区建设营造了良好的法治文化氛围。
二、收入决算说明
2014年收入决算187.62万元,其中:财政拨款收入172.17万元,其他收入15.45万元(含本级横向财政拨款15.42万元)。
三、支出决算说明
2014年支出决算187.61万元,其中:财政拨款支出172.19万元。
2014年财政拨款支出按用途划分,基本支出73.65万元,占42.77%,其中:工资福利支出62.59万元,对个人和家庭的补助11.03万元,商品和服务支出0.03万元;项目支出决算98.54万元,占57.23%,主要支出项目有商品和服务支出77.36万元等。
四、“三公”经费支出说明
2014年“三公”经费财政拨款支出共5.96万元,具体情况如下:
1.国公出国(境)费支出0万元,全年使用财政拨款安排本机关出国团组0个、0人次,与2013年因公出国(境)费支出0万元持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.96万元,全部为车辆运行维护费,因2014年实行公车改革政策,运行维护费相比2013年12.26万元减少了6.3万元。
3.公务接待费支出0万元,较2013年公务接待支出费0.81万元减少0.81万元。
收入支出决算总表
公开01表
部门:福田区依法治区办公室
收入 | 支出 | |||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | |||
栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 172.17 | 一、一般公共服务 | 30 | | |||
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交 | 31 | |||||
三、事业收入 | 3 | 三、国防 | 32 | |||||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全 | 33 | 172.19 | ||||
五、附属单位缴款 | 5 | 五、教育 | 34 | |||||
六、其他收入 | 6 | 15.45 | 六、科学技术 | 35 | ||||
| 7 | | 七、文化体育与传媒 | 36 | ||||
| 8 | | 八、社会保障和就业 | 37 | ||||
| 9 | | 九、医疗卫生 | 38 | ||||
| 10 | | 十、节能环保 | 39 | ||||
| 11 | 十一、城乡社区事务 | 40 | |||||
| 12 | | 十二、农林水事务 | 41 | ||||
| 13 | | 十三、交通运输 | 42 | ||||
| 14 | | 十四、资源勘探电力信息等事务 | 43 | ||||
| 15 | | 十五、商业服务业等事务 | 44 | ||||
| 16 | | 十六、金融监管等事务支出 | 45 | ||||
| 17 | | 十七、地震灾后恢复重建支出 | 46 | ||||
| 18 | | 十八、国土资源气象等事务 | 47 | ||||
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 15.42 | |||
| 20 | | 二十、粮油物资管理事务 | 49 | ||||
| 21 | | 二十一、储备事务支出 | 50 | ||||
| 22 | | 二十二、国债还本付息支出 | 51 | ||||
| 23 | | 二十三、其他支出 | 52 | ||||
| 24 | | | 53 | ||||
本年收入合计 | 25 | 187.62 | 本年支出合计 | 54 | 187.61 | |||
用事业基金弥补收支差额 | 26 | | 结余分配 | 55 | ||||
上年结转和结余 | 27 | 7.40 | 年末结转和结余 | 56 | 7.41 | |||
| 28 | | | 57 | | |||
合计 | 29 | 195.02 | 合计 | 58 | 195.02 | |||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(不含政府性基金)。 25行=(1+2+3+4+5+6)行;29行=(25+26+27)行;54行=(30+31+…+52)行;58行=(54+55+56)行。
| ||||||||
收入决算表
公开02表
部门:福田区依法治区办公室 单位:万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业 收入 | 经营 收入 | 附属单位上缴 | 其他 收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 187.62 | 172.17 | 15.45 | ||||||
204 | 公共安全支出 | 172.20 | 172.17 | 0.03 | |||||
20406 | 司法 | 172.20 | 172.17 | 0.03 | |||||
2040601 | 行政运行 | 73.65 | 73.65 | ||||||
2040602 | 一般行政管理事务 | 98.55 | 98.52 | 0.03 | |||||
221 | 住房保障支出 | 15.42 | 15.42 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 15.42 | 15.42 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 15.42 | 15.42 | ||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门:福田区依法治区办公室 单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 187.61 | 89.07 | 98.54 | ||||
204 | 公共安全支出 | 172.19 | 73.65 | 98.54 | |||
20406 | 司法 | 172.19 | 73.65 | 98.54 | |||
2040601 | 行政运行 | 73.65 | 73.65 | ||||
2040602 | 一般行政管理事务 | 98.54 | 98.54 | ||||
221 | 住房保障支出 | 15.42 | 15.42 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 15.42 | 15.42 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 15.42 | 15.42 | ||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:福田区依法治区办公室 单位:万元
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 172.17 | 一、一般公共服务支出 | 30 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | ||||
3 | 三、国防支出 | 32 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 172.19 | ||||
5 | 五、教育支出 | 34 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | |||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 50 | |||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | |||||
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 172.17 | 本年支出合计 | 53 | 172.19 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 7.37 | 年末结转和结余 | 54 | 7.36 | ||
一般公共预算财政拨款 | 26 | 55 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 56 | |||||
28 | 57 | ||||||
合计 | 29 | 179.55 | 合计 | 58 | 179.55 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:福田区依法治区办公室 单位:万元
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 172.19 | 73.65 | 98.54 | |
204 | 公共安全支出 | 172.19 | 73.65 | 98.54 |
20406 | 司法 | 172.19 | 73.65 | 98.54 |
2040601 | 行政运行 | 73.65 | 73.65 | |
2040602 | 一般行政管理事务 | 98.54 | 98.54 | |
注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。
一栏=(2+3)栏。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:福田区依法治区办公室 单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 73.65 | 73.62 | 0.03 | |
301 | 工资福利支出 | 62.59 | 62.59 | |
302 | 商品和服务支出 | 0.03 | 0.03 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 11.03 | 11.03 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:福田区依法治区办公室 单位:万元
2014年度预算数 | 2014年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
12.7 | 0 | 11.7 | 0 | 11.7 | 1 | 5.96 | 0 | 5.96 | 0 | 5.96 | 0 |
注:2014年度预算数为“三公”经费年初预算数、决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:福田区依法治区办公室 单位:万元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0 | 0 | |||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。